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岳陽(yáng)縣財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:縣財(cái)政局   2018-04-30
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第一部分 岳陽(yáng)縣財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)政府采購(gòu)情況

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

(五)績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1. 部門(mén)收支總表

2. 部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.政府采購(gòu)預(yù)算表

10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分   岳陽(yáng)縣財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

(一)主要職能

1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案,指導(dǎo)全縣財(cái)政工作;分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2、起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法。

3、承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級(jí)預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財(cái)政收支預(yù)算,匯總?cè)h財(cái)政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報(bào)告縣本級(jí)、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。組織制訂縣本級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進(jìn)財(cái)政體制改革。

4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并實(shí)施監(jiān)督管理。

6、貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時(shí)提出調(diào)整方案并組織實(shí)施,按照規(guī)定權(quán)限,辦理申報(bào)地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn),制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力工作。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

8、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法,收取縣本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,負(fù)責(zé)縣級(jí)國(guó)有宣傳文化、金融類企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)管理,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

9、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作。

10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實(shí)施社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制縣社會(huì)保障預(yù)決草案。

11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

12、負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章,指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

13、監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息中心、人事股、監(jiān)察室、工會(huì)、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股績(jī)效評(píng)價(jià)管理中心、國(guó)庫(kù)股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)股、財(cái)計(jì)股、企業(yè)股金融債務(wù)股、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、財(cái)政評(píng)審管理中心、會(huì)計(jì)股、綜改辦、政府采購(gòu)辦、國(guó)資辦控購(gòu)辦、基建辦等股室。有岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局、非稅收入征收管理局、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦、財(cái)監(jiān)局、財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付局5二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:岳陽(yáng)縣財(cái)政局本級(jí)。

無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算情況:2018年年初預(yù)算數(shù)1714 萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款 1688萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入 26萬(wàn)元。

收入增減情況及原因主要是增加了機(jī)關(guān)干部職工增資、績(jī)效工資增長(zhǎng)及車(chē)補(bǔ)。支出較去年增加258萬(wàn)元,主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。

(二)支出預(yù)算:

2018年年初預(yù)算數(shù) 1714萬(wàn)元,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出1192 萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi) 196  萬(wàn)元、項(xiàng)目支出 133   萬(wàn)元。

支出增減情況及原因:收入增減情況及原因主要是增加了機(jī)關(guān)干部職工增資、績(jī)效工資增長(zhǎng)及車(chē)補(bǔ)。支出較去年增加258萬(wàn)元,主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。項(xiàng)目支出減少100萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)大型修繕和辦公設(shè)備購(gòu)置減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1714 萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1688萬(wàn)元。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為 1581 萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為133萬(wàn)元,其中:辦公設(shè)備購(gòu)置13萬(wàn)元,信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新110萬(wàn)元,大型修繕10萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年岳陽(yáng)縣財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款1714萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加258萬(wàn)元。增加的主要原因是機(jī)關(guān)干部職工增資、績(jī)效工資增長(zhǎng)及車(chē)補(bǔ),主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。

2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

(1)公務(wù)接待費(fèi)  7萬(wàn)元,同比2017年公務(wù)接待費(fèi) 12 萬(wàn)元,費(fèi)用下降41.6%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0  萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0  萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)   0萬(wàn)元),公務(wù)用車(chē)保有量 0  輛,同比2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   5.9萬(wàn)元,下降 100%  ,主要原因是公務(wù)用車(chē)改革。(3) 2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用  0 萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù) 0 個(gè),因公出國(guó)(境)人次 0 人。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0 萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0  個(gè),因公出國(guó)(境)人次 0 人。與上年持平。

3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)133  萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算13    萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算110   萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  10 萬(wàn)元。主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、大型修繕。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,本單位年末共有車(chē)輛 0  輛;單價(jià)  10 萬(wàn)元以上通用設(shè)備2  臺(tái)(核心交換機(jī));單價(jià) 5  萬(wàn)元以上通用設(shè)備 4 臺(tái)(防火墻)。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置數(shù)字簽名服務(wù)器1臺(tái),單位價(jià)值 13 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般預(yù)算當(dāng)年撥款13萬(wàn)元。

5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)1714萬(wàn)元,其中基本支出1581萬(wàn)元,主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出133萬(wàn)元。主要是用于辦公設(shè)備購(gòu)置13萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置110萬(wàn)元,大型修繕10萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分   岳陽(yáng)縣(單位名稱)2018年部門(mén)預(yù)算表格

(請(qǐng)以附件的形式上傳)

財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xlsx

岳陽(yáng)縣財(cái)政局2018整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo).xlsx