无码中文字幕系列久久_av中文字幕在线亚洲_亚洲一级av电影在线观看_中文字幕漂亮人妻有码在线

2023年度岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局部門決算
來源:岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局   2024-10-24
瀏覽量:1 | | | |

  2023年度岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局部門決算

  目錄

  第一部分 岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局單位概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十一、一般性支出情況說明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局單位概況

  一、部門職責(zé)

 。ㄒ唬┴瀼貓(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革,完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

 。ǘ┲贫ú⒔M織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,組織實(shí)施本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全縣地方生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

  (三)會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案,組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查,匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  (四)收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議;統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息。

  (五)依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理;依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

 。┘訌(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。

  (七)組織指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè);加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn),組織全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作,對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。

 。ò耍﹨⑴c全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核;負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。

  (九)建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系,組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。

 。ㄊ┏修k縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計(jì)股、岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)(岳陽(yáng)縣民意調(diào)查中心)、岳陽(yáng)縣普查中心和岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局單位本級(jí),本單位沒有所屬獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。

  第二部分

  部門決算表

 。ㄒ姼郊

  第三部分

  2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計(jì)1,101.14萬(wàn)元。與上年相比,增加403.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)57.90%,主要是因?yàn)楸矩?cái)政年度承擔(dān)工作任務(wù)增加,相應(yīng)安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計(jì)1,097.75萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,085.91萬(wàn)元,占98.92%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入11.84萬(wàn)元,占1.08%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計(jì)1,095.71萬(wàn)元,其中:基本支出287.10萬(wàn)元,占26.20%;項(xiàng)目支出808.61萬(wàn)元,占73.80%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,085.98萬(wàn)元,與上年相比,增長(zhǎng)407.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.17%,主要是因?yàn)楸矩?cái)政年度承擔(dān)工作任務(wù)增加,相應(yīng)安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出1,023.37萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.40%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)345.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.94%,主要是因?yàn)楸矩?cái)政年度承擔(dān)工作任務(wù)增加,相應(yīng)安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出1,023.37萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出880.42萬(wàn)元,占86.03%;科學(xué)技術(shù)(類)支出94.00萬(wàn)元,占9.19%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出21.61萬(wàn)元,占2.11%;衛(wèi)生健康(類)支出12.08萬(wàn)元,占1.18%;住房保障(類)支出15.26萬(wàn)元,占1.49%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為640.36萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1,023.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的159.81%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為185.75萬(wàn)元,支出決算為200.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)的增加追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

  2、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為19.00萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為0,預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目支出系省財(cái)政廳年中下達(dá)的統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),在年初預(yù)算時(shí)未能合理預(yù)計(jì)納入年初預(yù)算編制。

  3、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)信息事務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為4.83萬(wàn)元,支出決算為4.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  4、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為349.36萬(wàn)元,支出決算為294.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目尚未實(shí)施完成,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年度列支。

  5、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)管理(項(xiàng))

  年初預(yù)算為34.00萬(wàn)元,支出決算為33.71萬(wàn)元,成年初預(yù)算的99.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目尚未實(shí)施完成,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年度列支。

  6、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0.10萬(wàn)元,支出決算為213.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的213060.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本財(cái)政年度承擔(dān)工作任務(wù)增加,財(cái)政相應(yīng)追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

  7、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為79.00萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為0,預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目支出系省財(cái)政廳年中下達(dá)的統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),在年初預(yù)算時(shí)未能合理預(yù)計(jì)納入年初預(yù)算編制。

  8、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為17.38萬(wàn)元,支出決算為36.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的211.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目支出增加部分系省財(cái)政廳年中下達(dá)的統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),在年初預(yù)算時(shí)未能合理預(yù)計(jì)納入年初預(yù)算編制。

  9、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為94.00萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為0,預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目支出系省財(cái)政廳年中下達(dá)的統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),在年初預(yù)算時(shí)未能合理預(yù)計(jì)納入年初預(yù)算編制。

  10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為20.34萬(wàn)元,支出決算為20.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為1.27萬(wàn)元,支出決算為1.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

  年初預(yù)算為12.08萬(wàn)元,支出決算為12.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

  年初預(yù)算為15.26萬(wàn)元,支出決算為15.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出248.97萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)224.28萬(wàn)元,占基本支出的90.08%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、 生活補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)24.69萬(wàn)元,占基本支出的9.92%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、  差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入59.75萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出59.75萬(wàn)元,其中基本支出25.54萬(wàn)元,項(xiàng)目支出34.21萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

  1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為59.75萬(wàn)元,完年初預(yù)算數(shù)為0,預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:該科目支出系縣財(cái)政根據(jù)我單位今年工作任務(wù)變化,承擔(dān)工作任務(wù)增加年中追加的部分經(jīng)費(fèi),在年初預(yù)算時(shí)未能合理預(yù)計(jì)納入年初預(yù)算編制。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.40萬(wàn)元,支出決算為3.70萬(wàn)元,完成預(yù)算的44.05%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年持平。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.40萬(wàn)元,支出決算為3.70萬(wàn)元,完成預(yù)算的44.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比增長(zhǎng)2.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)261.26%,增長(zhǎng)的主要原因是本年度業(yè)務(wù)活動(dòng)增加,接待任務(wù)加重。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年持平。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年持平。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.70萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括:無(wú)。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.70萬(wàn)元,全年共接待來訪團(tuán)組51個(gè)、來賓489人次,主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局(單位本級(jí))更新公務(wù)用車0輛0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是無(wú),截至2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.69萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少27.07萬(wàn)元,減少52.31 %。主要原因是:上年度列支在公用經(jīng)費(fèi)中的部分支出今年預(yù)算在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支。

  十一、一般性支出情況說明

  2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.12萬(wàn)元,用于召開1次會(huì)議,人數(shù)12人,內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)工作調(diào)度會(huì);開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元,用于開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元,主要是無(wú)。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

  本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額80.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出30.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出50.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額80.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額80.00萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

 。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金774.40萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)2023年度統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金34.21萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。

  組織對(duì)“基層統(tǒng)計(jì)員崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)””統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)””企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)”“第五次經(jīng)濟(jì)普查”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出774.40萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出34.21萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看,本單位項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照資金用途開支,實(shí)行項(xiàng)目核算管理,項(xiàng)目資金的使用保障了第五次經(jīng)濟(jì)普查、企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)、基層統(tǒng)計(jì)員崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目等工作的順利開展,取得了良好的社會(huì)效益。

  組織對(duì)“岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局”等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1,023.37萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出59.75萬(wàn)元,其他資金支出12.60萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看,部門整體支出達(dá)到了預(yù)期工作成果,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期工作目標(biāo),保障了我單位人員工資的正常發(fā)放和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是專項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施,把統(tǒng)計(jì)履職與全縣大局工作有機(jī)結(jié)合,全面助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

  (2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為156.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為156.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是"四上"企業(yè)入庫(kù)家42家;二是確保了資料申報(bào)的高水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。

  基層統(tǒng)計(jì)員崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為136.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為136.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是補(bǔ)助發(fā)放450人;二是發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%;三是保證了基層統(tǒng)計(jì)人員的穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。

  第五次經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為103.96萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為103.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是對(duì)100.00%對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的數(shù)據(jù)采集、歸口管理和監(jiān)測(cè)分析;二是100.00%完成了專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作;三是加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,經(jīng)濟(jì)效益明顯。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。

  統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為412.65萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為412.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是統(tǒng)計(jì)月報(bào)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)次數(shù)12次;二是統(tǒng)計(jì)年報(bào)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)次數(shù)1次;三是專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查年報(bào)次數(shù)1次;四是異常數(shù)據(jù)處置率達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。

 。3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  1、岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局2023年決算公開表.xlsx

  2、岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局2023年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc