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岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2022年預(yù)算公開說(shuō)明
來(lái)源:縣政府辦公室   2021-11-19 09:06
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  岳陽(yáng)縣人民政府辦公室2022年預(yù)算公開說(shuō)明

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  (二)支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)一般性支出情況

 。ㄋ模┱少(gòu)情況

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級(jí)政府日常工作的機(jī)構(gòu),正科級(jí),行政單位。主要職責(zé)是:

  1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

  2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng),提出審核意見;對(duì)縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見,報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

  3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

  4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。

  5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

  6、開展毒品預(yù)防宣傳教育;對(duì)社區(qū)戒毒(康復(fù))人員進(jìn)行監(jiān)督管理;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn);掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況,負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核;適時(shí)開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項(xiàng)性工作,承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報(bào)工作。

  7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

  8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。

  9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策,加強(qiáng)對(duì)銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。

  10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  根據(jù)工作職責(zé),縣政府辦公室設(shè)秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),至2020底有在職人員85人,退休人員46人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2022年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1201.47萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1201.47萬(wàn)元。收入較去年減少210.12萬(wàn)元,主要原因是人員減少,加強(qiáng)預(yù)算管理及嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1201.47萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)1011.54萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)86.10萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出43.05萬(wàn)元,住房保障支出60.78萬(wàn)元。支出較去年減少210.12萬(wàn)元,其中基本支出減少400.05萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加192.2萬(wàn)元。

  其中基本支出較上年減少主要是由于人員減少,加強(qiáng)預(yù)算管理,調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目及嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,項(xiàng)目支出增加是調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目類別及專項(xiàng)工作開展的需要。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1201.47萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出1011.54萬(wàn)元,占84.19%;社會(huì)保障和就業(yè)86.10萬(wàn)元,占7.17%;衛(wèi)生健康支出43.05萬(wàn)元,占3.58%;住房保障60.78萬(wàn)元,占5.06%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1009.27萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算192.20萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:各專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用支出108萬(wàn)元,主要用于完成律師顧問(wèn)團(tuán)專項(xiàng)活動(dòng),保證政府信息網(wǎng)運(yùn)行,完成經(jīng)研室調(diào)研專項(xiàng)活動(dòng),保障政府督察室專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),完成12345熱線辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),保障優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),保障金融風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),完成建議提案專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),完成政府公告編印,保障老干部公寓專項(xiàng)管理;會(huì)議支出4.2萬(wàn)元,主要用于2022年政府會(huì)議支出;維修費(fèi)11萬(wàn)元,主要用于2022年政府院落及辦公樓各項(xiàng)維修費(fèi);政府機(jī)關(guān)院落物業(yè)管理費(fèi)用支出67.5萬(wàn)元,主要用于2022年全年政府機(jī)關(guān)院落水電、物業(yè)管理等費(fèi)用;值班室專業(yè)電話費(fèi)用支出1.5萬(wàn)元,主要用于確保值班室專業(yè)電話暢通,提高社會(huì)公眾滿意度。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款287.96萬(wàn)元,比上年減少185.81 萬(wàn)元,降低39.22%。主要原因是:規(guī)范管理,加強(qiáng)預(yù)算管理及嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,降低非生產(chǎn)性支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少10 萬(wàn)元,降低66.67%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施辦法》,進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)接待等“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元,擬召開20次會(huì)議,人數(shù)300人,內(nèi)容為人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)、縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人 ;未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)安排。

 。ㄋ模┱少(gòu)情況:本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額60 萬(wàn)元,其中貨物類20 萬(wàn)元,服務(wù)類40萬(wàn)元。

  (五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1201.47萬(wàn)元,其中,基本支出1,009.27萬(wàn)元,項(xiàng)目支出192.2萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分  2022年部門預(yù)算表

 岳陽(yáng)縣人民政府2022年部門預(yù)算公開表.xls