目錄
第一部分岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局概況
一、部門職責(zé)
貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策,擬訂本縣相應(yīng)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施;培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng),推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式;擬訂全縣流通領(lǐng)域市場(chǎng)體系及流通秩序和打破市場(chǎng)壟斷、地區(qū)封鎖的政策,建立健全統(tǒng)一、開放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)體系;監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況,負(fù)責(zé)煤炭、成品油等重要生產(chǎn)資料的市場(chǎng)調(diào)控以及國(guó)家、省、市有關(guān)糧食流通和糧食儲(chǔ)備方針、政策和法規(guī),研究提出并組織實(shí)施全縣糧食宏觀調(diào)控和總量平衡以及制定全縣糧食流通體制改革方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局系統(tǒng)現(xiàn)有275人,其中:在職134人(全額預(yù)算編制人員94人,差額預(yù)算編制人員11人,自收自支編制人員29人),退休141人。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、糧食調(diào)控和儲(chǔ)備股、物資儲(chǔ)備股、人事股、法制股、市場(chǎng)體系建設(shè)股、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟(jì)合作股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、工會(huì)等13個(gè)股室5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu):岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心、國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心,僅岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心財(cái)務(wù)獨(dú)立核算;國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心由局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)一做賬。
(二)決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2019年部門決算包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)和本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心的匯總決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2019年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年收入、支出總計(jì)3,019.62萬(wàn)元,比上年總決算數(shù)減少567.79萬(wàn)元,減少的主要原因是2018年縣財(cái)政撥入我局化債資金1,600萬(wàn),用于支付原糧食系統(tǒng)遺留債務(wù)和償還集資款。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年收入決算數(shù)2,747.98萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2,607.23萬(wàn)元,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,116.51萬(wàn)元,占總收入的77.02%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款490.72萬(wàn)元,占總收入的17.86%;其他收入140.75萬(wàn)元,占總收入的5.12%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年支出決算數(shù)2,608.37萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出87.47萬(wàn)元,占支出的3.35%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.28萬(wàn)元,占支出的0.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出592.52萬(wàn)元,占支出比22.72%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,787.57萬(wàn)元,占支出的68.53%;糧油物資儲(chǔ)備支出30萬(wàn)元,占支出的1.15%;其他支出106.53萬(wàn)元,占支出的4.09%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,872.87萬(wàn)元,財(cái)政撥款收支總計(jì)比上年增加1,303.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)83.06%,增加的主要因素是上級(jí)專項(xiàng)資金、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的增加和人員工資調(diào)增。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,011.12萬(wàn)元,占本年支出的80.39%。與上年決算數(shù)相比增加441.8萬(wàn)元,增加的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金的增加和人員工資調(diào)增。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)及具體情況
2019年財(cái)政撥款支出決算數(shù)2,011.12萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出87.47萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的4.35%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.28萬(wàn)元,占0.21%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出101.80萬(wàn)元,占5.06%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,787.57萬(wàn)元,占88.88%;糧油物資儲(chǔ)備支出30萬(wàn)元,占1.50%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,735.5萬(wàn)元,支出決算為2,011.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的115.88%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為11萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計(jì)信息支出增加。
一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為40.2萬(wàn)元,支出決算為74.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的185.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是商貿(mào)獎(jiǎng)勵(lì)資金增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):年初預(yù)算為4.28萬(wàn)元,支出決算為4.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(項(xiàng)):年初預(yù)算為100萬(wàn)元,支出決算為101.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.80%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):年初預(yù)算為1,062.02萬(wàn)元,支出決算為1,288.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理(項(xiàng)):年初預(yù)算為280.4萬(wàn)元,支出決算為288.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)增。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)民貿(mào)企業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)):年初預(yù)算為21.6萬(wàn)元,支出決算為21.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為160萬(wàn)元,支出決算為161萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.62%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為27萬(wàn)元,支出決算為27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)其他糧油事務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,814.52萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,645.92萬(wàn)元,占90.71%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)168.60萬(wàn)元,占9.29%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.4萬(wàn)元,支出決算為1.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的23.86%,其中:公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.4萬(wàn)元,支出決算為1.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的23.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約!叭苯(jīng)費(fèi)與上年相比減少4.27萬(wàn)元,減少80.26%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算和支出。
本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)的預(yù)算和支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.4萬(wàn)元,支出決算為1.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的23.86%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。公務(wù)接待支出1.05萬(wàn)元主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次、接待268人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)為490.72萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為490.72萬(wàn)元。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局對(duì)2019年度支出2,608.37萬(wàn)元全面開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、 有效,為上級(jí)有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高。單位全年平穩(wěn)運(yùn)行,資金使用安全,收支平衡;2019年糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制考核被評(píng)為全省先進(jìn)縣;按照2019年國(guó)家糧食輪換政策,在9月底已完成省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換4202噸和縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換3500噸,確保國(guó)家糧食庫(kù)存安全。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目:財(cái)政撥款170萬(wàn)元縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi),用于省級(jí)儲(chǔ)備糧4202噸和縣級(jí)儲(chǔ)備糧5500噸的收購(gòu)、保管、輪換和利息費(fèi)用的補(bǔ)貼。我局對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行全程跟蹤管理,嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財(cái)務(wù)審批程序撥付和使用資金,有效控制項(xiàng)目資金的投向和使用,最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益,確保了資金的安全使用。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.60萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加49.88萬(wàn)元。增長(zhǎng)42.01%,主要原因是:追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
(二)政府采購(gòu)支出情情況
本部門2019 年度政府采購(gòu)支出總額3.05萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日,本部門無(wú)公務(wù)車輛,無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
2019年本單位新增公務(wù)用車0輛;新增單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),新增單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)360.14萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)28.21萬(wàn)元、印刷費(fèi)26.82萬(wàn)元、咨詢費(fèi)6.9萬(wàn)元、水費(fèi)0.62萬(wàn)元、電費(fèi)8.27萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.46萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.57萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.54萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)57.08萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.43萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.71萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8.72萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.05萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)14.42萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)153.77萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用23.52萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.05萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
助學(xué)金:反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)(實(shí)習(xí))人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表:岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2019年度縣直部門決算公開表.xls