岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度縣直部門預算公開
目錄
第一部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1. 貫徹執(zhí)行國家、省、市關于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標;組織實施國家、省、市衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。負責協(xié)調推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置,指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
2.負責全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
3.負責組織開展職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估;負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
4.負責組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設,推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實新型農村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施,組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調各級財政補助資金落實,負責全縣農村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估,負責定點醫(yī)療機構醫(yī)療費用控制。
5.負責制定全縣醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準并組織實施,會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準,制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范,建立醫(yī)療機構運行監(jiān)管和醫(yī)療服務評價體系。
6.負責組織推進全縣公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫(yī)患關系,提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄,制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施,會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
8.提出完善生育政策建議,組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施,組織監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷發(fā)生率。
9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10.制定全縣流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務工作機制。
11.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),貫徹落實國家住院醫(yī)師和?漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。
12.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃,協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育,組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
13.指導全縣衛(wèi)生和計劃生育工作,完善全縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作,監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
14.負責全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統(tǒng)計調查,參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
15.負責全縣保健對象的醫(yī)療保健工作,承擔全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
16.承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
17.承擔縣紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的日常工作。
18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
內設機構:辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預防控制股、婦幼健康服務股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛(wèi)生工作辦。掛靠機構:岳陽縣紅會辦公室、岳陽縣計劃生育協(xié)會秘書室。
二、部門預算單位構成
所屬二級機構:血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關社區(qū)衛(wèi)生服務所、紅十字會醫(yī)療門診部、城關鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中州衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻糖衛(wèi)生院、長湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖州衛(wèi)生院、鹿角血防站、中州血防站、麻糖血防站為財務獨立核算的二級機構,因此2018年度部門決算僅為匯總決算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費,也包括項目經(jīng)費。
(一)收入預算
2019年年初預算數(shù)46384.2萬元,比上年預算增加5037.77萬元,增加10.86%;其中:一般公共預算撥款9847.2萬元,比上年預算增加465.77萬元,增加4.7%。收入增減原因:1.19年比18年調資增加了職工基本工資及五險一金的294.27預算。2.人民醫(yī)院的門急診樓投入使用醫(yī)療收入相對應增加395萬元、中醫(yī)院醫(yī)療收入相對應增200萬元。3. 縣婦幼保健院增加整體搬遷基建項目4000萬元。4.專項經(jīng)費增加148.5萬元,分別是基本公共衛(wèi)生配套經(jīng)費提標增加47萬元、城鎮(zhèn)獨生子女家庭獎勵增加105萬元,原因為人員增加、農村獎扶經(jīng)費增加18萬元,原因為人員增加、兩女結扎農保減少2.7萬元,原因為人員減少、獨生子女保健費減少18.8萬元,原因為人員減少。
(二)支出預算
2019年年初預算數(shù)46384.2萬元,比上年預算增加5037.77萬元,增加10.86%;其中基本支出22505.3萬元、項目支出2572.9萬元、經(jīng)營支出21306萬元。
支出增減原因:1.基本支出是由于18年調資增加了職工基本工資及五險一金297.27萬元的預算。2.專項經(jīng)費增減變動分別是基本公共衛(wèi)生配套經(jīng)費提標增加47萬元、城鎮(zhèn)獨生子女家庭獎勵增加105萬元,原因為人員增加、農村獎扶經(jīng)費增加18萬元,原因為人員增加、兩女結扎農保減少2.7萬元,原因為人員減少、獨生子女保健費減少18.8萬元,原因為人員減少。3.經(jīng)營支出為 人民醫(yī)院的門急診樓投入使用醫(yī)療收入相對應增加395萬元、中醫(yī)院醫(yī)療收入相對應增200萬元。4. 縣婦幼保健院增加整體搬遷基建項目增加支出4000萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
2019年年初預算數(shù)為7274.3萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出
2019年預算數(shù)為2572.9萬元,其中:藥品儲備經(jīng)費23萬元、健康教育專項經(jīng)費3萬元、基本衛(wèi)生均等化服務配套經(jīng)費527萬元、村級藥品零差率改革工作經(jīng)費5萬元、核算中心3萬元、紅十字會7萬元、獨生子女保健經(jīng)費19.2萬元、農村獎扶114萬元、特扶經(jīng)費209.5萬元、免費手術經(jīng)費26萬元、城鎮(zhèn)獨生子女家庭獎勵406萬元、失獨家庭輔助生育25.2萬元、新生兒缺陷防治140萬元、計生協(xié)會30萬元、兩女結扎戶農保36萬元、東管會計生辦20萬元、并發(fā)癥治療及救助60萬元、打擊兩非經(jīng)費16萬元、流動人口管理5萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡建設5萬元、計劃生育宣傳及目標管理獎50萬元、生育關懷50萬元、計劃生育村直報30萬、孕前優(yōu)生遺傳檢測79萬元、重性精神病患者救助配套及工作經(jīng)費10萬、兩癌免費檢查經(jīng)費20萬鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生工作經(jīng)費387萬元(全部安排到鄉(xiāng)鎮(zhèn))。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本部門2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款580.6萬元,比2018年預算增加5.36萬元,上升0.93%。主要是人員的增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)235.35萬元,其中,公務接待費154.35萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費81萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費81 萬元)。比2018年減少15.65萬元,降低6%,主要原因是:主要原因為按照紀委核定數(shù)嚴格控制接待費用及公務用車。本年度本單位公務用車購置數(shù)為0輛,公務用車保有量為5輛。
(三)政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額125萬元,其中工程類0萬元,貨物類125萬元,服務類0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,占政府采購支出總金額的0%。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛18輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車13 輛、其他用車0輛;單位價值50 萬元以上通用設備10 臺(套),單價100 萬元以上專用設備20臺(套)。
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年單位重點項目支出績效目標4415.11萬元,主要促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內容,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔,城鄉(xiāng)居民可直接受益。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。