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2022年岳陽縣民政局婚姻登記中心部門預(yù)算
來源:縣民政局   2021-11-19 15:28
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  2022年岳陽縣民政局婚姻登記中心

  部門預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、 部門基本概況

  (一) 職能職責

 。ǘ 機構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預(yù)算

  (二) 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

 。ǘ 項目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

  (一) 機關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ “三公”經(jīng)費預(yù)算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。 預(yù)算績效目標說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊煛

  1、辦理婚姻登記。

  2、補發(fā)婚姻登記證。

  3、撤銷受脅迫的婚姻。

  4、建立和管理婚姻登記檔案。

  5、宣傳婚姻法律法規(guī),倡導(dǎo)文明婚俗。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置。

  本單位系岳陽縣民政局屬二級機構(gòu),內(nèi)設(shè) 6個股室,分別是:辦公室、結(jié)婚登記室,離婚登記室,補領(lǐng)結(jié)婚登記室,補領(lǐng)離婚登記室,審核證件室。年末實有在職人數(shù)8人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算63.21萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款63.21萬元(經(jīng)費撥款63.21萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年減少37.49萬元,主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費剔出范圍(造成重復(fù))。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算63.21萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出58.56萬元,衛(wèi)生健康支出1.93萬元,住房保障支出2.72萬元。支出較去年減少37.49萬元,主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費剔出范圍(造成重復(fù))。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算63.21萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出58.56萬元,占92.64%;衛(wèi)生健康支出1.93萬元,占3.05%;住房保障支出2.72萬元,占4.31%。

  具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)43.21萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算20萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:婚姻登記專項支出20萬元,主要用于婚姻登記管理過程中發(fā)生的各項相關(guān)事項等方面。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款2.16萬元,比上年減少0.54萬元,下降20%,主要系工作人員調(diào)出所致。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:本年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較與上年持平,主要是無“三公”經(jīng)費列支需求。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r: 2022年本部門會議費預(yù)算0.25萬元,擬召開1次會議,人數(shù)8人,內(nèi)容為婚姻登記業(yè)務(wù)工作開展會議;培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元,擬開展1培訓(xùn),人數(shù)8人,內(nèi)容為業(yè)務(wù)技能培訓(xùn);無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等安排,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無擬新增配置車輛,以及新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備計劃。

 。╊A(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為63.21萬元,其中,基本支出43.21萬元,項目支出20萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  岳陽縣民政局婚姻登記中心2022年部門預(yù)算表.xlsx