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2022年岳陽縣救助服務站部門預算
來源:縣民政局   2021-11-19 15:27
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  2022年岳陽縣救助服務站部門預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

  (一) 職能職責

 。ǘ 機構設置

  二、 部門預算單位構成

  三、 部門收支總體情況

  (一) 收入預算

 。ǘ 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

 。ǘ 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

  (一) 機關運行經費

 。ǘ “三公”經費預算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

  (五) 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

 。 預算績效目標說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊煛

  本著“自愿救助,無償救助”的原則,對社會流浪乞討人員提供無償救助,對流浪未成年兒童、殘疾人員實行特殊救助。

  (二)機構設置。

  本單位系岳陽縣民政局屬二級機構,內設 5個股室,分別是:辦公室、男救助區(qū),女救助區(qū)、未成年人救助區(qū)、財務室。年末實有在職人數(shù)5人。

  二、部門預算單位構成

  本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算37.94萬元,其中,一般公共預算撥款37.94萬元(經費撥款37.94萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年減少17.53萬元,主要原因是將民政局預估轉拔經費剔出范圍(造成重復)。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算37.94萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出34.37萬元,衛(wèi)生健康支出1.48萬元,住房保障支出2.09萬元。支出較去年減少17.53萬元,主要原因是將民政局預估轉拔經費剔出范圍(造成重復)。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算37.94萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出34.37萬元,占90.59%;衛(wèi)生健康支出1.48萬元,占3.9%;住房保障支出2.09萬元,占5.51%。

  具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)32.94萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中社救助專項支出5萬元,主要用于對社會流浪乞討人員提供無償救助,對流浪未成年兒童、殘疾人員實行特殊救助。

  五、政府性基金預算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款1.62萬元,跟上年持平,主要為厲行節(jié)約,控制經費預算。

  (二)“三公”經費預算:本年度“三公”經費預算數(shù)0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0  萬元。本年度“三公“經費預算與上年持平,主要是無“三公”經費開支需求。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0.03萬元,擬召開1次會議,人數(shù)5人,內容為救助工作開展會議;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù) 0人;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排,經費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛1輛。其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛,用于流浪乞討人員的巡查和接送;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置公務用車0輛,擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為37.94萬元,其中,基本支出32.94萬元,項目支出5萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  岳陽縣救助服務站2022年部門預算表.xlsx