无码中文字幕系列久久_av中文字幕在线亚洲_亚洲一级av电影在线观看_中文字幕漂亮人妻有码在线

岳陽縣民政局2021年度部門預算公開
來源:縣民政局   2021-04-25 08:54
瀏覽量:1 | | | |

目錄

第一部分  部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設置

二、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

三、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

四、政府性基金預算支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分  單位預算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

6、工資福利支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

8、一般商品和服務支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預算撥款支出預算表

14、一般公共預算撥款基本支出預算表

15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、支出預算項目明細表

22、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

26、經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

28、“三公”經(jīng)費預算公開表

29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

30、財政支出項目預算績效目標申報表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作,健全城鄉(xiāng)社會救助體系。

2、負責全縣社團和縣內(nèi)組織的跨縣社團和民辦非企業(yè)的登記和檢查、監(jiān)督管理;負責社團基金會的審批和監(jiān)督;查處社團組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織。

3、負責研究提出加強和改進基層政權(quán)建設的意見和建議;指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動村(居)務公開和基層民主政權(quán)建設。

4、負責全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導婚姻習俗改革

5、負責全縣殯葬工作。指導全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設;負責殯葬執(zhí)法,規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為;審批殯葬設施及服務項目,負責對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進行行業(yè)管理,并監(jiān)督、檢查、倡導殯葬習俗改革。

6、負責全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃,負責鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的設立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報批;負責行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作;裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭議等重大問題,提出仲裁建議。

7、負責地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批;負責地名標志設置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。

8、負責老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作

9、負責管理社會福利企業(yè)。

10、負責流浪乞討人員救助工作。

11、負責社會福利彩票發(fā)行、管理工作。負責分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。

12、負責對民政事業(yè)的計劃、財務和基本建設工作。

13、負責民政工作對象的來信來訪工作,負責辦理過往求救的應急救助事宜。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設置

(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。民政局內(nèi)設機構(gòu)包括:辦公室、規(guī)劃財務股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務股、信訪室、政策法規(guī)股、機關(guān)黨委、工會、老區(qū)辦。

(二)預算單位構(gòu)成。民政局2021年部門預算匯總公開單位構(gòu)成包括:民政局單位本級、岳陽縣社會救助服務中心、岳陽縣福利院、岳陽縣殯葬事務中心、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣救助服務站、岳陽縣婚姻登記中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算13,857.19萬元,其中,一般公共預算撥款13,657.19萬元,政府性基金預算撥款200.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(“本單位2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件24、25、26、27表均為空!保。收入較去年增加1,279.39萬元,主要原因是本年度績效工資納入了年初預算,本級財政增加了低保配套經(jīng)費。

(二)支出預算

2021年本單位支出預算13,857.19萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出13,657.19萬元,其他支出200.00萬元。支出較上年增加1,279.39萬元,主要原因是本年度績效工資納入了年初預算,本級財政增加了低保配套經(jīng)費。

三、一般公共預算撥款支出預算

2021年度一般公共預算撥款支出預算13,657.19萬元,具體安排情況如下:

(一) 基本支出

2021年度基本支出年初預算數(shù)為992.32萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中:工資福利支出910.49萬元,一般商品和服務支出81.83萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元。

(二) 項目支出

2021年度項目支出年初預算數(shù)為12,664.87萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:行政區(qū)劃和地名管理8.00萬元,其他民政管理事務支出583.82萬元,兒童福利132.00萬元,老年福利293.00萬元,社會福利事業(yè)單位364.00萬元,城市最低生活保障金支出3,082.44萬元,農(nóng)村最低生活保障金支出3,195.84萬元,臨時救助支出438.31萬元,流浪乞討人員救助支出123.00萬元,農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出4,296.64萬元,其他農(nóng)村生活救助147.82萬元。

四、政府性基金預算支出

2021年度政府性基金預算撥款支出預算200.00萬元,全部為用于社會福利的彩票公益金支出200.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款81.83 萬元,比上年減少18.47萬元,降低18.42%。主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務院“約法三章”等規(guī)定,牢固樹立過緊日子思想,進一步控制和壓減一般性支出。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本單位2021年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)27.10萬元,其中:公務接待費10.10萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費17.00萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費17.00萬元,局機關(guān)和屬事業(yè)單位本年度的公務用車購置數(shù)為0輛,公務用車保有量為3輛)。比上年減少10.90 萬元,降低28.69%,主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務院“約法三章”等規(guī)定,牢固樹立過緊日子思想,進一步控制和壓減一般性支出。

(三)一般性支出情況

本單位2021年度一般性支出預算共計1,619.78萬元,其中:辦公費38.34萬元、印刷費15.00萬元、咨詢費5.00萬元、水費2.60萬元、電費15.00萬元、郵電費16.84萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費23.00萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費12.00萬元、租賃費2.00萬元、會議費10.00萬元(擬召開3次會議,人數(shù)300人,內(nèi)容為全縣民政工作會、安全生產(chǎn)工作會、全縣救助工作會)、

培訓費8.00萬元(用于開展3次培訓,人數(shù)300人,內(nèi)容為消防安全培訓,兒童主任培訓、民政所長業(yè)務培訓;沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動)、公務接待費10.10萬元、被裝購置費0萬元、勞務費20.00萬元、委托業(yè)務費1,424.90萬元、公務用車運行維護費17.00萬元、其他交通費用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設備購置20.00萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。

(四)政府采購情況

2021年度政府采購預算總額110.00萬元,其中:工程類80.00萬元,貨物類20.00萬元,服務類10.00萬元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為110.00萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本部門共有車輛4輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、單位價值50萬元以上通用設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為13.857.19萬元,其中:基本支出992.32萬元,項目支出12,864.87萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

岳陽縣民政局2021年度部門預算公開表.xls