目錄
第一部分 人社局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)政府采購情況
(四)國有資產占有使用情況
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、人社局整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 人社局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負責勞動力市場建設,完善市場就業(yè)機制,組織開展勞務交流,指導并組織農村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作;組織下崗、失業(yè)人員的轉崗培訓;實施勞動力預備制建設,開展就業(yè)前培訓;開展創(chuàng)業(yè)貸款工作;對全縣勞動就業(yè)服務企業(yè)進行業(yè)務指導;負責全縣失業(yè)保險基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負責全縣醫(yī)療、生育的征繳、管理和醫(yī)療、生育費用的審核、結算及支付;制訂醫(yī)療、生育保險關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止的操作規(guī)程,并監(jiān)督實施;負責醫(yī)療、生育保險定點醫(yī)療機構、協(xié)議藥店服務協(xié)議的簽訂,并對收費標準、醫(yī)療服務質量進行監(jiān)督檢查;嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療、生育保險用藥范圍、診療項目、醫(yī)療服務設施支付標準及費用結算辦法;負責特殊人群(離休干部)的醫(yī)療統(tǒng)籌和醫(yī)療服務管理工作;負責醫(yī)療、生育保險的宣傳、培訓和咨詢工作。
4、負責宣傳城鄉(xiāng)居民政策,負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費、審核、監(jiān)控及醫(yī)療費用報銷;規(guī)范定點醫(yī)療機構醫(yī)療、收費等服務行為,保障參保病人能及時結報;協(xié)調財政部門在保證一定結余情況下管好用好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金;及時、準確、全面地向財政部門報送基金信息,反映有關動態(tài);負責全縣醫(yī)療機構的業(yè)務規(guī)范及業(yè)務指導。
5、負責企業(yè)養(yǎng)老保險政策宣傳;負責辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作;負責養(yǎng)老保險繳費申報的審核、繳費基數的核定及機關事業(yè)養(yǎng)老保險的征繳和清欠工作;負責繳費人臺帳、卡片、申報表、明細表的建立和管理,錄入和管理個人賬戶,打印和發(fā)放個人賬戶對帳單;建立和管理非公有制企業(yè)職工、個體戶、自由職業(yè)者的檔案;負責養(yǎng)老保險的查詢和接續(xù)以及個人帳戶的轉移和支付;對職工退休進行審核、計算養(yǎng)老金待遇;對離退休職工的人員增減進行調整,審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險待遇;對繳費單位的繳費情況進行稽核,對養(yǎng)老金的領取資格進行認定。
6、負責對工傷定點醫(yī)療機構、職業(yè)康復機構的協(xié)議簽訂及管理;負責參保職工因工負傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作,辦理轉外地治療的有關手續(xù);負責工傷職工待遇審核,支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項目審核、支付。
(二)機構設置
岳陽縣人力資源和社會保障局有內設股室17個,下轄醫(yī)療保險基金管理服務中心、企業(yè)保險事業(yè)管理所、機關保險事業(yè)管理所、勞動就業(yè)服務局、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)保險管理服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、信息網絡管理中心等11個二級機構,14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障站和15個社區(qū)人力資源和社會保障服務中心。全系統(tǒng)共有干部職工219人(其中離退休41人),黨員141人,大專及其以上學歷170人,副科級及其以上干部39人。
二、部門預算單位構成
本單位所屬二級機構醫(yī)療保險基金管理服務中心、企業(yè)保險事業(yè)管理所、機關保險事業(yè)管理所、勞動就業(yè)服務局、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)保險管理服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心為財務獨立核算二級機構,因此2019年度部門預算為包括本級預算以及所屬二級機構預算在內的匯總預算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
(一)收入預算
(1)收入預算情況:2019年年初預算數1846.9萬元,比上年預算減少77.34萬元,減少4%;其中:一般公共預算撥款1836.9萬元,納入專戶管理的非稅收入10萬元,收入較2018年減少77.34萬元。主要原因:一般公共預算撥款相比2019年預算減少4%,主要一是按照《湖南省財政廳關于做好2019年預算編制工作的通知》要求,商品和服務支出在2018年基礎上按5%的比例壓減,二是人員工資進行了調增。納入專戶管理的非稅收入相比2018年,減少72%,主要是由于收費項目減少,固定資產租賃收入由國資辦統(tǒng)一收取。
(二)支出預算
2019年年初預算數1846.9萬元,其中:機關工資福利支出1298.4萬元,公用經費153.9萬元,對個人和家庭的補助82.6萬元,項目支出312萬元,支出較2018年減少77.34萬元,支出增減原因:機關工資福利支出相比上年增加2%,主要是由于人員工資的調增。公用經費相比2018年預算增加59.34萬元,增加63%,一是預算科目調整,公車補貼61.6萬元由機關工資福利調整到公用經費,二是按照《湖南省財政廳關于做好2019年預算編制工作的通知》要求,商品和服務支出在2018年基礎上按5%的比例壓減,三是因為4位在職人員于2018年退休。對個人和家庭的補助相比2018年預算減少1%,主要原因是退休人數減少,離退休人員津補貼提標;項目支出相比2018年預算減少72萬,減少19%,主要是新農合籌資經費的減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
2019年年初預算數為1534.9萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出
2019年年初預算數為312萬元,其中:工資年報經費3萬元、招聘工作經費40萬元、四海攬才20萬元(含人才交流經費5萬)、執(zhí)法仲裁20萬元、檔案管理費22萬元、農保專項工作經費40萬元、企業(yè)退休人員身份認證工作經費20萬元、網絡維護22萬元、事業(yè)單位退休人員身份認證及網絡維護20萬元、就業(yè)專項工作經費27萬元、醫(yī)保專項工作經費42萬元、工傷保險專項工作經費16萬元、新農合籌資工作經費20萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本部門2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款153.9萬元,比2018年預算增加59.34萬元,增加63%,一是預算科目調整,公車補貼61.6萬元由機關工資福利調整到機關運行經費,二是按照《湖南省財政廳關于做好2019年預算編制工作的通知》要求,商品和服務支出在2018年基礎上按5%的比例壓減,三是因為4位在職人員于2018年退休。
(二)“三公”經費預算
本部門2019年“三公”經費預算數38.9萬元,其中,公務接待費24.8 萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費14.1 萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費14.1萬元)。比2018年減少0.2 萬元,降低1%,主要原因是:主要原一是我局加強內部管理,嚴格按照(湘財預〔2019〕2號)要求,商品和服務支出按5%比例壓減,二是新增了一家預算單位.因為岳陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
(三)政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額50 萬元,其中工程類0萬元,貨物類50 萬元,服務類0萬元。主要是用于辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、大型修繕。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
(四)國有資產占有使用情況
截至年12月31日,本單位年末共有車輛3輛;單價15萬元以上通用設備0臺(套);單價30萬元以上通用設備0臺(套)。2019年一般公共預算安排購置車輛 0 輛,單位價值50萬元以上的通用設備0臺/0萬元。占用辦公用房3320平米。
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本部門整體支出績效目標1846.9萬元,主要用于全縣社會養(yǎng)老保險、農村和城居養(yǎng)老保險、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險、工傷保險的組織、協(xié)調、綜合、指導與管理工作,實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1846.9萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
本單位無重點績效評價項目。故第30張表《項目支出績效目標表》為空表。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。