目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣供銷社單位概況
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
(三)政府采購(gòu)支出預(yù)算情
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(五)績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)
第二部分 部門預(yù)算公開表格
附表一:部門收支預(yù)算總表
附表二:部門收入預(yù)算總體情況表
附表三:部門支出預(yù)算總體情況表
附表四:財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
附表五:一般公共預(yù)算支出情況表
附表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表
附表七:政府性基金預(yù)算支出情況表
附表八:一般公共預(yù)算“三公”預(yù)算表
附表九:政府采購(gòu)預(yù)算表
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng);對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理;對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股5個(gè)股室,1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心,下轄8個(gè)基層社,2個(gè)公司?h社機(jī)關(guān)共有干部職工72人,其中在職職工37人,退休干部職工35人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算情況:2018年年初預(yù)算數(shù)4570400元,其中:一般公共預(yù)算撥款3460400元,納入專戶管理的非稅收入1110000元。收入較上年7417259元有所減少,原因是:本單位基層社鹿角供銷社為實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的獨(dú)立核算單位,未納入財(cái)政預(yù)算管理,上年我社代鹿角供銷社收三工段征拆補(bǔ)償款2321649元暫為保管,此款由財(cái)政作為非稅收入款項(xiàng)劃撥本單位,實(shí)為鹿角供銷社資金款項(xiàng)。
(二)支出預(yù)算:
2018年年初預(yù)算數(shù)4570400元,其中:工資福利、津補(bǔ)貼及社會(huì)保障支出3851500元;一般商品和服務(wù)支出(包含公車改革補(bǔ)助)718900元。支出較上年7417259元有所減少,原因?yàn)樯夏?321649元是代收鹿角供銷社征拆補(bǔ)償款項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入4570400元,其中:一般公共預(yù)算撥款3460400元,納入專戶管理的非稅收入1110000元。具體安排情況如下:
2018年年初預(yù)算數(shù)為4570400元,是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年年初預(yù)算數(shù)4570400元,其中:工資福利、津補(bǔ)貼及社會(huì)保障支出3851500元;一般商品和服務(wù)支出(包含公車改革補(bǔ)助)718900元。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
(1)公務(wù)接待費(fèi)75000元,同比2017年公務(wù)接待費(fèi)74857元費(fèi)用增加。主要原因?yàn)楣╀N深化改革,各類公務(wù)接待支出有所增加。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。(3) 2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用無(wú),因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù) 0 個(gè),因公出國(guó)(境)人次 0 人。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0 萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0 個(gè),因公出國(guó)(境)人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本單位年末共有車輛1輛;其中房屋及附屬建筑物3886401.7元,單價(jià)1萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)(套)。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,通用設(shè)備0臺(tái)/0萬(wàn)元。占用(或租用)辦公用房1218.38平米。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2018年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)4570400元,其中:工資福利、津補(bǔ)貼及社會(huì)保障支出3851500元;一般商品和服務(wù)支出(包含公車改革補(bǔ)助)718900元。實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4570400元。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開表格《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》”。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣(單位名稱)2018年部門預(yù)算表格
附表一:部門收支預(yù)算總表
附表二:部門收入預(yù)算總體情況表
附表三:部門支出預(yù)算總體情況表
附表四:財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
附表五:一般公共預(yù)算支出情況表
附表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表
附表七:政府性基金預(yù)算支出情況表
附表八:一般公共預(yù)算“三公”預(yù)算表
附表九:政府采購(gòu)預(yù)算表