2022年岳陽縣漁政監(jiān)督管理站部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出總表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
岳陽縣漁政監(jiān)督管理站是全額預(yù)算的事業(yè)單位,負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(除東洞庭湖水域之外)的漁政監(jiān)督管理工作,隸屬岳陽縣畜牧水產(chǎn)局。本部門核定事業(yè)編制6人,實(shí)有在編在崗12人,其中臨聘協(xié)管護(hù)漁人員6人。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
本部門內(nèi)設(shè)站長(zhǎng)室,辦公室、財(cái)務(wù)室,新墻河禁捕執(zhí)法辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:2022年本部門收入預(yù)算60.41萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款60.41 萬元(其中經(jīng)費(fèi)撥款60.41萬元)。收入較去年增加2.84萬元,主要原因是2022年基本工資、津補(bǔ)貼、年終績(jī)效有所增加。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算60.41 萬元,其中,農(nóng)林水支出47.75萬元,社會(huì)保障和就業(yè)8.61萬元,,住房保障4.05萬元。支出較去年增加2.84 萬元,其中基本支出增加2.84萬元,項(xiàng)目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要原因是2022年基本工資、津補(bǔ)貼、年終績(jī)效有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門支出預(yù)算60.41 萬元,其中,農(nóng)林水支出47.75 萬元,占79.04 %;社會(huì)保障和就業(yè) 8.61萬元,占14.25 %,住房保障4.05萬元,占6.71 %。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)60.41萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.20 萬元,比上年減少0.04萬元,減少1.2%。主要原因是:2022年公用經(jīng)費(fèi)人均經(jīng)費(fèi)有所下調(diào)所至。
。ǘ┤苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.3萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平,主要是本年度人員沒變,厲行節(jié)約。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。擬召開 0 次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.21萬元,擬開展 1次培訓(xùn),人數(shù)15人 ,內(nèi)容為禁捕退捕知識(shí)培訓(xùn);本部門本年度無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2 萬元;其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算2 萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0 輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)。 臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 60.41 萬元,其中,基本支出60.41 萬元,項(xiàng)目支出0 萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年岳陽縣漁政監(jiān)督管理站單位部門預(yù)算表格.xlsx