2022年岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
(一) 職能職責
。ǘ 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
(一) 收入預算
。ǘ 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬 基本支出
(二) 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬 機關運行經(jīng)費
(二) “三公”經(jīng)費預算
。ㄈ 一般性支出情況
。ㄋ模 政府采購情況
。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。 預算績效情況說明
七 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊煛
岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心隸屬于岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心, 負責全縣畜禽水產(chǎn)品市場準入,畜禽水產(chǎn)品產(chǎn)地認證和畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全評價鑒定的檢驗檢測;承擔全縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測和名牌、優(yōu)質(zhì)畜禽水產(chǎn)品評定的檢驗檢測;承擔全縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全認證、仲裁、行政許可、行政執(zhí)法的檢驗檢測;委托承擔畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全重大事故、糾紛的技術鑒定和評價等。
(二)機構設置。
本單位為公益一類事業(yè)單位,全額撥款事業(yè)編制10名,內(nèi)設機構兩個,為業(yè)務室與檢測室。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算。
(一)收入預算:2022年本部門收入預算 76.06萬元,其中,一般公共預算撥款 76.06 萬元(其中經(jīng)費撥款76.06 萬元)。較之去年增加了11.34 萬元,原因是2022年全額撥款為7人,較之2021年增加了1人。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算76.06 萬元,其中,農(nóng)林水支出62.44 萬元,社會保障和就業(yè) 6.17萬元、衛(wèi)生健康支出3.09萬元,住房保障支出4.36萬元,較去年增加了11.34萬元,其中基本支出增加11.34萬元,項目支出與 上年持平。其中基本支出較上年減少主要是由于主要原因是2022年比2021年度新增編制1人。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門支出預算76.06 萬元,其中,農(nóng)林水支出62.44 萬元,占82.09 %,社會保障和就業(yè) 6.17萬元、占8.12 %,衛(wèi)生健康支出3.09萬元,占 4.06 %,住房保障支出4.36萬元,占 5.73 %。較去年增加了11.34萬元,其中基本支出增加11.34萬元。項目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要原因是2022年比2021年度新增1人。
具體安排情況如下:
基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)66.06萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出 62.28 萬元、一般商品和服務支出 3.78 萬元。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算10萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,主要用于畜禽水產(chǎn)品檢測開支。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款3.78萬元,較去年預算數(shù)增加了0.54萬元,增加14%,主要原因是由于2022年比2021年度新增編制1人。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.35萬元,其中,公務接待費0.35萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加0.05萬元,主要原因是由于2022年比2021年度新增編制1人。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算 0 萬元,擬召開0 次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0.245萬元,擬開展 3次培訓,人數(shù)30人,內(nèi)容為畜牧水產(chǎn)品檢驗檢測知識培訓、有關儀器操作知識;本年度無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額45萬元,其中,貨物類采購預算 45 萬元;工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。
(五) 國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0 臺。2022年擬新增配置公務用車0 輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
。ㄎ澹╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為76.06萬元,其中,基本支出66.06萬元,項目支了10萬元。具體績效目標詳見報表。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表