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 2022年岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心部門預算
來源:岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心   2021-11-19
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  2022年岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心部門預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

  (一) 職能職責

 。ǘ 機構設置

  二、 部門預算單位構成

  三、 部門收支總體情況

  (一) 收入預算

 。ǘ 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

  (二) 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬 機關運行經(jīng)費

  (二) “三公”經(jīng)費預算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。 預算績效情況說明

  七 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊煛

  岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心隸屬于岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心, 負責全縣畜禽水產(chǎn)品市場準入,畜禽水產(chǎn)品產(chǎn)地認證和畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全評價鑒定的檢驗檢測;承擔全縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測和名牌、優(yōu)質(zhì)畜禽水產(chǎn)品評定的檢驗檢測;承擔全縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全認證、仲裁、行政許可、行政執(zhí)法的檢驗檢測;委托承擔畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全重大事故、糾紛的技術鑒定和評價等。

  (二)機構設置。

  本單位為公益一類事業(yè)單位,全額撥款事業(yè)編制10名,內(nèi)設機構兩個,為業(yè)務室與檢測室。

  二、部門預算單位構成

  本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

  本年度部門預算包括本級預算。

  (一)收入預算:2022年本部門收入預算 76.06萬元,其中,一般公共預算撥款  76.06 萬元(其中經(jīng)費撥款76.06  萬元)。較之去年增加了11.34 萬元,原因是2022年全額撥款為7人,較之2021年增加了1人。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算76.06 萬元,其中,農(nóng)林水支出62.44 萬元,社會保障和就業(yè) 6.17萬元、衛(wèi)生健康支出3.09萬元,住房保障支出4.36萬元,較去年增加了11.34萬元,其中基本支出增加11.34萬元,項目支出與 上年持平。其中基本支出較上年減少主要是由于主要原因是2022年比2021年度新增編制1人。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門支出預算76.06 萬元,其中,農(nóng)林水支出62.44 萬元,占82.09 %,社會保障和就業(yè) 6.17萬元、占8.12 %,衛(wèi)生健康支出3.09萬元,占 4.06 %,住房保障支出4.36萬元,占 5.73 %。較去年增加了11.34萬元,其中基本支出增加11.34萬元。項目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要原因是2022年比2021年度新增1人。

  具體安排情況如下:

  基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)66.06萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出 62.28 萬元、一般商品和服務支出 3.78 萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算10萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,主要用于畜禽水產(chǎn)品檢測開支。

  五、政府性基金預算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款3.78萬元,較去年預算數(shù)增加了0.54萬元,增加14%,主要原因是由于2022年比2021年度新增編制1人。

  (二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.35萬元,其中,公務接待費0.35萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加0.05萬元,主要原因是由于2022年比2021年度新增編制1人。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算 0 萬元,擬召開0 次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0.245萬元,擬開展 3次培訓,人數(shù)30人,內(nèi)容為畜牧水產(chǎn)品檢驗檢測知識培訓、有關儀器操作知識;本年度無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額45萬元,其中,貨物類采購預算 45 萬元;工程類采購預算  0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。

  (五) 國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0  輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0 臺。2022年擬新增配置公務用車0 輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。ㄎ澹╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為76.06萬元,其中,基本支出66.06萬元,項目支了10萬元。具體績效目標詳見報表。

  六、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心預算.xlsx