岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心(匯總)單位
2023年度單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心主要負責全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織落實,指導全縣畜牧水產(chǎn)技術推廣體系建設,負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥政的監(jiān)督管理,負責全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施,負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關行業(yè)管理、技術指導,宣傳貫徹實施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
。ǘC構設置
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心核定編制62人,其中:全額事業(yè)編制62人,實有人數(shù)149人,其中:在職84人,退休65人。中心機關內設機構7個:辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、工會;所屬二級機構6個:岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場;歸口管理單位1個:岳陽縣中洲漁場。
二、單位收支總體情況
本單位所屬二級機構岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場,以及歸口管理單位岳陽縣中洲漁場均為財務獨立核算單位,其中:岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測中心為全額撥款事業(yè)單位,岳陽縣畜禽良種繁殖場為差額撥款事業(yè)單位、岳陽縣中洲漁場為定額補助管理單位,因此2023年度部門預算為本級預算以及所屬二級機構在內的匯總預算。
。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算1,399.99萬元,其中,一般公共預算撥款1399.99萬元(經(jīng)費撥款999.99萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款400萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加449.89萬元,主要是因為是工資普調、事業(yè)人員增加車補及非稅收入撥款。
(二)支出預算
2023年本單位支出預算1399.99萬元,其中,一般公共服務113.85萬元,社會保障和就業(yè)支出65.70萬元,衛(wèi)生健康支出34.78萬元,農(nóng)林水支出1,141.72萬元,住房保障支出43.94萬元。支出較去年增加449.89萬元,其中基本支出增加117.62萬元,項目支出增加332.27萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員異動、工資調整、事業(yè)人員增加車補,項目支出增加主要是因為增加了農(nóng)業(yè)保險展業(yè)費、工作經(jīng)費等項目。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1399.99萬元,其中,社會保障和就業(yè)65.70萬元,占4.69%;衛(wèi)生健康支出34.78萬元,占2.48%;農(nóng)林水支出1141.72萬元,占81.55%;住房保障支出43.94萬元,占3.32%;;具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預算數(shù)為653.32萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預算數(shù)為653.32萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出746.67萬元,主要用于檢疫及檢測56萬元,主要用于檢驗及檢疫,預測不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生,預防動物源性傳染病等傳播及畜禽水產(chǎn)品檢測;農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢驗檢測54萬元,主要用于農(nóng)產(chǎn)品質量安全例行監(jiān)測,普查和專項監(jiān)測等檢驗檢測內容;農(nóng)業(yè)保險展業(yè)費400萬元,主要用于農(nóng)業(yè)保險業(yè)務開支;屠宰場駐場官方獸醫(yī)檢疫18萬元,主要用于對屠宰動物及其產(chǎn)品實施檢驗檢疫;新墻河流域禁捕27萬元,主要用于禁捕退捕、打擊非法捕撈,保護生態(tài)環(huán)境等相關工作;畜牧水產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費68萬元、畜牧水產(chǎn)執(zhí)法專項97萬元、養(yǎng)殖技術推廣4萬元,主要用于養(yǎng)殖技術推廣與應用;漁政執(zhí)法專項21萬元,主要用于全縣內河的漁政執(zhí)法監(jiān)督管理工作、漁業(yè)資源保護、漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管;重大動物疫苗購置30萬元,主要用于購置重大動物疫苗,確保畜禽養(yǎng)殖安全,預防人畜共患疾病; 會議費2.7萬元;動物防疫檢測專項35萬元,主要用于動物防疫檢測方面;畜禽水產(chǎn)品檢測專項10萬元,主要用于畜禽水產(chǎn)品檢測開支;運行維護經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1399.99萬元,比上一年增加449.89萬元,增加32.14%。主要原因是人員異動、工資調整、事業(yè)人員增加車補及非稅收入撥款。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.07萬元,其中,公務接待費2.07萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少2.79萬元,降低82.91%,主要原因是厲行節(jié)約,牢固樹立過緊日子的思想壓減公務接待費用。
(三)一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算1.24萬元,擬開展6次培訓,人數(shù)118人,內容為畜禽糞污治理工作培訓、質量安全相關培訓、畜禽水產(chǎn)品業(yè)務知識培訓、技術推廣培訓、禁捕退捕知識法律方面的培訓、;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
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本年度政府采購預算總額235.5萬元,其中工程類50萬元,貨物類135.5萬元,服務類50萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1399.99萬元,其中,基本支出653.32萬元,項目支出746.67萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格