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2022年岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局部門預(yù)算
來源:縣漁政局   2021-11-19
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  2022年岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局

  部門預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責(zé)

  (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預(yù)算

 。ǘ 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

  (一) 基本支出

 。ǘ 項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ 一般性支出情況

  (四) 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。 預(yù)算績效目標(biāo)說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)。

  岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位,轄東洞庭湖1328平方公里(水面210萬畝),占洞庭湖面積的49%,漁業(yè)資源十分豐富,有8目23科125種。主要工作職能有:有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源;有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù);建立健全長效監(jiān)管機(jī)制,鞏固?hào)|洞庭湖水域禁捕退捕工作成果;依法查處違反法律、法規(guī)的行為。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)13個(gè):辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、監(jiān)控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊(duì)、麻塘中隊(duì)、鹿角中隊(duì)、紅旗湖中隊(duì)和北洲中隊(duì),無獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員81人,均為全額撥款事業(yè)編制。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入2022部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:岳陽縣漁政局本級(jí),本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2022年度本部門預(yù)算僅含本級(jí)部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1090.66萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1090.66萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加82.14萬元,主要原因是人員工資基數(shù)增加。

  (二)支出預(yù)算

  2022年本單位支出預(yù)算1090.66萬元,其中,其中:一般公共服務(wù)支出20.00萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出80.20萬元,衛(wèi)生健康支出40.10萬元, 農(nóng)林水支出893.74萬元,住房保障56.62萬元。支出較去年增加或減少82.14萬元,其中基本支出增加79.64萬元,項(xiàng)目支出增加2.5萬元,基本支出增加的主要原因是人員工資基數(shù)增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1090.66萬元,其中,一般公共服務(wù)支出20.00萬元,社會(huì)保障和就業(yè)80.20萬元,占7.35%;衛(wèi)生健康支出40.10萬元,占3.68%;農(nóng)林水支出893.74萬元,占83.78%;住房保障56.62萬元,占5.19%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)897.16萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出852.34萬元、一般商品和服務(wù)支出44.82萬元。

  (二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算193.50萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括禁捕退捕、人工放流等。其中:會(huì)議費(fèi)4.50萬元,主要用于召開各項(xiàng)日常和禁捕退捕專項(xiàng)會(huì)議工作會(huì)議支出;人工增殖放流30.00萬元,主要用于保護(hù)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源,維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)平衡;東洞庭湖禁捕退捕專項(xiàng)159.00萬元,主要用于健全我縣轄區(qū)內(nèi)水域違規(guī)捕撈長效監(jiān)管機(jī)制,有效維護(hù)全面退捕禁捕成效,保護(hù)水生生物生態(tài)環(huán)境。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款44.82 萬元,比上年減少10.51 萬元,降低18.9%。主要原因是:財(cái)政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費(fèi)開支和單位厲行節(jié)約。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.95 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)9.95 萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00 萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00 萬元)。比上年減少6.05萬元,減少37.81%,主要原因是:主要原因?yàn)楣嚫母镆讶∠揖周囕v編制,我局加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬、公務(wù)接待程序,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,持續(xù)有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。

  (三)一般性支出情況:本單位2022年一般公共預(yù)算支出內(nèi)的項(xiàng)目支出中的會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.5萬元,擬召開3次會(huì)議,人數(shù)180人,內(nèi)容為用于召開各項(xiàng)日常和禁捕退捕專項(xiàng)會(huì)議工作會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元;計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:本年度部門預(yù)算內(nèi)政府采購預(yù)算總額30.00萬元,其中:工程類采購預(yù)算0.00萬元,貨物類采購預(yù)算30.00萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0.00萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái),為東洞庭湖沿岸監(jiān)控設(shè)備,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái),為三臺(tái)50噸級(jí)以上執(zhí)法公務(wù)船。本年度擬新增配置車輛0輛,其中機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),新增單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1090.66萬元,其中,基本支出897.16萬元,項(xiàng)目支出193.50萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局預(yù)算公開表.xlsx