岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所單位2024年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務(wù)所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)水庫(kù)水事調(diào)度,維護(hù)水大壩、渠道及電站安全運(yùn)行等事務(wù)工作;參與防汛抗旱事務(wù)性工作,確保水庫(kù)保護(hù)范圍內(nèi)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
2、承擔(dān)所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。
3、合理優(yōu)化利用水庫(kù)水資源進(jìn)行水力發(fā)電。
4、充分利用現(xiàn)有水面發(fā)展天然水產(chǎn)養(yǎng)殖,凈化水質(zhì)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我所共有干部職工23人,其中實(shí)有在職干部職工23人,離退人員16人;實(shí)有事業(yè)編制人員18人,自籌人員共5人
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算137.68萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款137.68萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少1.04萬(wàn)元,主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
(二)支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算137.68萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出15.66萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出5.95萬(wàn)元,農(nóng)林水支出108.55萬(wàn)元,住房保障支出7.52萬(wàn)元。支出較去年減少1.04萬(wàn)元,其中基本支出減少1.04萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加/減少0萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算137.68萬(wàn)元,其中,水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出108.55萬(wàn)元,占78.84%;事業(yè)單位醫(yī)療支出5.95萬(wàn)元,占4.32%;住房公積金支出7.52萬(wàn)元,占5.46%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.03萬(wàn)元,占7.29%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.01萬(wàn)元,占3.64%;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.63萬(wàn)元,占0.46%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為112.68萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元,主要用于水庫(kù)正常運(yùn)行維護(hù)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元,2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.16萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表13),和上一年持平。主要原因是人員總數(shù)沒(méi)變。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.51萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表14),其中,公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。和上一年持平。主要原因是人員總數(shù)沒(méi)變。
(三)一般性支出情況
本單位2024年度未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表13會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為……;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.36萬(wàn)元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)23人,內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn);計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元,內(nèi)容為。(沒(méi)有計(jì)劃的注明“2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。”)
(四)政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中工程類0萬(wàn)元,貨物類0萬(wàn)元,服務(wù)類0萬(wàn)元。2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為137.68萬(wàn)元,其中,基本支出112.68萬(wàn)元,項(xiàng)目支出25萬(wàn)元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件:岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所單位2024年度單位預(yù)算公開表格
岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)2024年部門預(yù)算公開表.xlsx