岳陽縣鐵山渠道管理所2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
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。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表
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岳陽縣鐵山渠道管理所2022年度部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)鐵山灌區(qū)南干渠岳陽縣范圍內(nèi)的所有分干渠和附建物的維護(hù)管理;
2、承擔(dān)鐵山南灌區(qū)岳陽縣范圍內(nèi)所受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)田灌溉;
3、負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)渠道工程的安全運(yùn)行;配合縣政府抓好受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水費(fèi)收繳;
4、直接參與放水抗旱工作。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣鐵山渠道管理所(岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì))內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)室、工程組、防汛抗旱服務(wù)隊(duì)、渠道管理站(6個(gè)站)。共有干部職工41人,其中實(shí)有在職干部職工32人,離退人員9人;實(shí)有事業(yè)編制人員31人,自籌人員1人,“三性”用工1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此2022年度部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算: 2022年本單位收入預(yù)算數(shù)306.13萬元, 其中,一般公共預(yù)算撥款306.13萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少14.30萬元,主要是人員收入預(yù)算減少。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本單位支出預(yù)算306.13萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)28.92萬元,衛(wèi)生健康14.46萬元,農(nóng)林水242.34萬元,住房保障20.41萬元,支出較去年減少14.30萬元,主要原因基本支出預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算306.13萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出28.92萬元,占9.45%;衛(wèi)生健康支出14.46萬元,占 4.72%;農(nóng)林水支出242.34萬元,占79.16%;住房保障支出20.41萬元,占6.67%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預(yù)算數(shù)306.13萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:工資福利支出289.39萬元,商品和服務(wù)支出16.74萬元。
(二)項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.74萬元,比去年預(yù)算減少1.62 萬元,下降比例9%,主要是人員減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.17萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.77萬元)。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加3.64 萬元,主要是增加了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算。
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2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;無擬舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2021年12月31日,本單位公務(wù)用車保有量1輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛;無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為306.13萬元,其中,基本支出289.39萬元,商品和服務(wù)支出16.74萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格