表2 | ||||||||||||||
岳陽縣岳坊水庫管理所2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 266.63 | 96.9 | 0 | 0 | 169.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一、基本支出 | 129.66 | 96.9 | 0 | 0 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工資福利支出 | 基本工資 | 45.21 | 30.76 | 14.45 | ||||||||||
津貼補貼 | 50.49 | 42.33 | 8.16 | |||||||||||
獎金 | 0 | |||||||||||||
績效工資 | 0 | |||||||||||||
伙食補助費 | 8.26 | 4.37 | 3.89 | |||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.82 | 0.82 | ||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | 0 | |||||||||||||
其他社會保障繳費 | 0 | |||||||||||||
其他工資福利支出 | 0 | |||||||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | ||||||||||
印刷費 | 0 | |||||||||||||
水費 | 0 | |||||||||||||
電費 | 0 | |||||||||||||
郵電費 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | 0 | |||||||||||||
公務車運行維護費 | 0 | |||||||||||||
其他交通費 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||||
差旅費 | 0.40 | |||||||||||||
維修費 | 12.74 | 12.74 | ||||||||||||
會議費 | 0 | |||||||||||||
勞務費 | 0 | |||||||||||||
培訓費 | 0 | |||||||||||||
公務接待費 | 2.49 | 2.49 | ||||||||||||
工會經(jīng)費 | 0.3 | |||||||||||||
福利費 | 0 | |||||||||||||
其他商品和服務支出 | 3.07 | 3.07 | ||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
退休費 | 0 | |||||||||||||
離退休津補貼 | 0 | |||||||||||||
撫恤金 | 0 | |||||||||||||
生活補助 | 2.42 | 2.42 | ||||||||||||
住房公積金 | 0 | |||||||||||||
遺屬費 | 0 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 0 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0 | |||||||||||||
二、項目支出 | 136.97 | 0 | 0 | 0 | 136.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
專項商品和服務支出 | 0 | |||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
債務還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建設支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||
其他資本性支出 | 118.97 | 118.97 | ||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||