目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé):
1:負(fù)責(zé)制訂全縣農(nóng)村能源發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,擬訂農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2:負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)單位報(bào)備的大中型沼氣工程,生物質(zhì)氣化工程,太陽能集中供熱系統(tǒng),太陽能光電站和風(fēng)力發(fā)電站設(shè)計(jì)方案是不安全進(jìn)行技術(shù)審核。3:負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村可再生能源開發(fā)企業(yè)制訂的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行備案保存。4:負(fù)責(zé)協(xié)同同級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工商行政管理部門,對(duì)本縣生產(chǎn)銷售的農(nóng)村用能產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。5:負(fù)責(zé)農(nóng)村能源開發(fā)利用,農(nóng)村節(jié)能的年度統(tǒng)計(jì)工作和農(nóng)村能源燃?xì)馊季叩墓芾砉ぷ鳌?:負(fù)責(zé)縣農(nóng)村能源領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同抓好農(nóng)村農(nóng)源建設(shè)工作。7:貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)主管部門扶貧開發(fā)的方針政策,制定本區(qū)域扶貧開發(fā)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。8:協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。9:承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)8人,在職5人,退休3人。內(nèi)設(shè)有辦公室,財(cái)務(wù)室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)102.67萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款102.67萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元), 收入較上年減少14.37萬元,主要原因是:人員變動(dòng)及本年度增加了年終績(jī)效的預(yù)算。
(二) 支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)102.67萬元,其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算102.67萬元,支出較上年減少了14.37萬元,主要原因是:人員變動(dòng)及本年度增加了年終績(jī)效的預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出102.67萬元,其中,農(nóng)林水支出102.67萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為 75.67萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出66.63萬元;一般商品和服務(wù)支出9.04萬元。
(二)項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為27.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體包括生沼氣能源專項(xiàng)資金27.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.72萬元,比上年減少1.12萬元,減少0.19%,減少的原因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)及公用經(jīng)費(fèi)縮減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.50萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),其他交通費(fèi)用0.2萬元。都與上年預(yù)算持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽縣實(shí)行公車改革制度,本單位沒有公務(wù)車,沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。
(三)一般性支出情況
2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)5.62萬元,其中:辦公費(fèi)0.48萬元、印刷費(fèi)0.35萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)0.50萬元、郵電費(fèi)0.60萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.10萬元、差旅費(fèi)0.55萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.20萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0.20萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
(四)政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0 萬元,貨物類0 萬元,服務(wù)類0萬元。本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃,也無政府采購支出。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本單位與局機(jī)關(guān)在同一院內(nèi)辦公,故本單位無辦公用房資產(chǎn)。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為102.67萬元,其中,基本支出75.67萬元,項(xiàng)目支出27萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表:岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算公開表.xls