目 錄
第一部分農(nóng)機局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分農(nóng)機局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分農(nóng)機局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分農(nóng)機局概況
一、部門職責
組織實施農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機操作人員的培訓考試及發(fā)證,農(nóng)機技術(shù)檢測,農(nóng)機事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理,農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi),引進農(nóng)機新機具.新技術(shù),負責管理本系統(tǒng)的財務(wù)勞資和審計等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
我局系統(tǒng)共有干部職工35人,其中局機關(guān)編制14人,實際10人;農(nóng)機安全監(jiān)理所有編制6人,實際5人;農(nóng)業(yè)機械化學校有編制10人,實際10人,農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站有編制10人,實際10人。到2018年12月,有退休人員25人,總共60人,(另外農(nóng)機綜合服務(wù)公司自收自支4人未包含在內(nèi))。局機關(guān)本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個:辦公室、監(jiān)管股、科教股、人事股、計財股;二級機構(gòu)3個:岳陽縣農(nóng)機安全監(jiān)理所、岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化學校、岳陽縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站;二級機構(gòu)財務(wù)獨立核算。
第二部分農(nóng)機局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分農(nóng)機局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度,我局系統(tǒng)收入總計482.81萬元,比上年543.3萬元減少60.49萬元,收入減少的主要因素:一是2017年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機合作社5家共75萬,2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬,二是嚴格執(zhí)行節(jié)約開支標準。支出完成482.81萬元,支出減少的主要因素是:一是2017年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機合作社5家共75萬,2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬,二是嚴格執(zhí)行節(jié)約開支標準,全年收支平衡。
二、收入決算情況說明
2018年度,我局系統(tǒng)收入總計482.81萬元,比上年543.3萬元減少60.49萬元,即經(jīng)費撥款收入482.81萬元,收入減少的主要因素是:一是2017年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機合作社5家共75萬,2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬,二是嚴格執(zhí)行節(jié)約開支標準。
三、支出決算情況說明
支出完成482.81萬元,比上年決算數(shù)543.3萬元減少60.49萬元,減少原因為嚴格執(zhí)行節(jié)約開支標準。其中:人員工資福利支出300.47萬元,公用經(jīng)費支出182.34萬元,其中:基本支出137.34,項目支出45萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度,我局系統(tǒng)財政撥款總收入482.81萬元,比上年543.3萬元減少60.49萬元,收入減少的主要因素是:一是2017年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機合作社5家共75萬,2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬,二是嚴格執(zhí)行節(jié)約開支標準,財政撥款總支出482.81萬元,支出減少的主要因素是:一是2017年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機合作社5家共75萬,2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬,二是嚴格執(zhí)行節(jié)約開支標準,全年收支平衡。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出482.81萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年減少60.49萬元,減少11.13%。減少的主要因素是嚴格執(zhí)行節(jié)約開支標準等原因。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款支出482.81萬元,主要用于以下方面:農(nóng)林水支出482.81萬元,占比100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2018年度,我局系統(tǒng)財政撥款總收入482.81萬元,比預(yù)算數(shù)417.08萬元增加65.73萬元,收入增加的主要因素是: 政策性晉檔晉級調(diào)資。
按經(jīng)濟科目如下:農(nóng)林水支出482.81萬元,比上年543.3萬元減少60.49萬元,11.13%,收入支出減少的主要因素是:一是2017年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機合作社5家共75萬,2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機合作社3家共45萬,2018年比2017年減少30萬,二是嚴格執(zhí)行節(jié)約開支標準。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算基本支出437.81萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出90.6%。人員經(jīng)費支出300.47萬元,其中:工資福利支出對263.83萬元,包括:基本工資、津貼補貼、社會保障費等。個人和家庭的補助36.64萬元,包括:撫恤金、住房公積金等。公用經(jīng)費支出182.34,其中:商品和服務(wù)支出137.34萬元,包括:辦公費,印刷費,水費,電費等,比上年增加16.59%,對企事業(yè)單位的補貼支出45萬元,2018年建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)機合作社3家共45萬。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費支出合計9.01萬元,比預(yù)算數(shù)12.5萬元減少了3.49萬元。其中:因公出國(境)費支出0元;公務(wù)接待費支出9.01萬元,比上年預(yù)算數(shù)12.5萬減少3.49萬元,公務(wù)接待205批次1128人次;我局系統(tǒng)加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
2018年“三公”經(jīng)費支出合計9.01萬元,比上年決算數(shù)12.73萬元減少了3.72萬元。其中:因公出國(境)費支出0元;公務(wù)接待費支出9.01萬元,比上年決算數(shù)12.73萬減少3.72萬元,公務(wù)接待205批次1128人次;我局系統(tǒng)加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
因公出國(境)費支出0元;公務(wù)接待費支出9.01萬元,比上年12.73萬減少3.72萬元,公務(wù)接待205批次1128人次;我局系統(tǒng)加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;因公出國(境)費支出0萬元及團組數(shù)及人數(shù)無,公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金預(yù)算收支
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
1、完成拖拉機年檢930臺,年檢率達99%,推廣先進適用的新農(nóng)機具565臺套,培訓各類農(nóng)機技術(shù)人員600人。
2、推廣農(nóng)機化育插秧技術(shù),促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收,落實農(nóng)機惠農(nóng)政策,減輕農(nóng)民購機負擔。
3.確保農(nóng)機安全生產(chǎn)可持續(xù)好轉(zhuǎn),社會公眾滿意率95%。
十、其他重要事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出137.34萬元。比2017年增加19.5萬元,增加14.2%。主要原因是:增加了相關(guān)工作任務(wù)。
(二)政府采購支出情況。
本部門2018年度政府采購支出總額0.4萬元,其中:政府采購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支出日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。