岳陽(yáng)縣自然資源局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣自然資源局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣自然資源局2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣自然資源局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣自然資源局概況
一、部門(mén)職責(zé)
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任;負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理;承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任;承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任;承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理;依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理;承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任;承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任;負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測(cè)繪工作;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位43個(gè):其中:直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)7個(gè)(實(shí)際為9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)):岳陽(yáng)縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(含岳陽(yáng)縣礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理辦公室)、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心(含測(cè)繪隊(duì))、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源交易中心、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心;16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所;機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室20個(gè):辦公室、權(quán)調(diào)辦、地勘股、地環(huán)股、用地股、規(guī)劃股、耕保股、監(jiān)察室、法規(guī)股、人事股、地籍股、不動(dòng)產(chǎn)登記股、地產(chǎn)股、測(cè)繪股、財(cái)計(jì)股、基建辦、工會(huì)、老干股、信息中心、檔案室,共有在職人員316人,其中:在編人員302人(全額預(yù)算編制人員95人、差額預(yù)算編制人員202人,自收自支編制人員5人),臨聘人員14人,退休人員57人。
從決算單位構(gòu)成看,岳陽(yáng)縣自然資源局部門(mén)決算包括:局本級(jí)決算、局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所。
納入岳陽(yáng)縣自然資源局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括:
1、岳陽(yáng)縣自然資源局本級(jí)
2、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)
3、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(含岳陽(yáng)縣礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理辦公室)
4、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心
5、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心(含測(cè)繪隊(duì))
6、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心
7、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源交易中心
8、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心
9、16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所
第二部分: 岳陽(yáng)縣自然資源局2019年度部門(mén)決算表
(公開(kāi)表格附后)
第三部分: 岳陽(yáng)縣自然資源局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)23665.08萬(wàn)元。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加13679.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)136.98%。主要原因是國(guó)土整治和國(guó)土資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目投資支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)21520.02萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7456.39萬(wàn)元,占總收入的34.65%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11931.81萬(wàn)元,占總收入的55.45%;事業(yè)收入716.05萬(wàn)元,占總收入的3.33%;其他收入1413.77萬(wàn)元,占總收入的6.57%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)19196.60萬(wàn)元,其中:基本支出7618.54萬(wàn)元,占本年支出的39.69%;項(xiàng)目支出11578.06萬(wàn)元,占本年支出的60.31%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19390.20萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10514.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)118.47%。主要原因是國(guó)土整治和國(guó)土資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目投資支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出15167.55萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的79.01%。與2018年相比,財(cái)政撥款支出增加6192.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.99%。主要原因是國(guó)土整治和國(guó)土資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目投資支出增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出15167.55萬(wàn)元,主要用于以下方面:公共安全支出15萬(wàn)元,占0.10%;節(jié)能環(huán)保支出32萬(wàn)元,占0.21%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10830.02萬(wàn)元,占71.40%;農(nóng)林水支出2萬(wàn)元,占0.01%;自然資源海洋氣象等支出3838.39萬(wàn)元,占25.31%;交通運(yùn)輸支出242.85萬(wàn)元,占1.60%;資源勘探信息等支出127.29萬(wàn)元,占0.84%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬(wàn)元,占0.53%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2963.40萬(wàn)元,支出決算為15167.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的511.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算;二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。其中:
1、公共安全支出。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為15.00萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加15.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于國(guó)土專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及管理等支出。
2、節(jié)能環(huán)保支出。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為32.00萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加32.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于國(guó)土專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及管理等支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為10830.02萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加10830.02萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)等支出。
4、農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為2.00萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加2.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于扶貧等支出。
5、自然資源海洋氣象等支出。年初預(yù)算為2963.40萬(wàn)元,支出決算為3838.39萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加874.99萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于人員工資增加、行政運(yùn)行等支出。
6、交通運(yùn)輸支出。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為242.85萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加242.85萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于生態(tài)恢復(fù)等支出。
7、資源勘探信息等支出。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為127.29萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加127.29萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于自然資源勘探等支出。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為80萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加80萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款用于地質(zhì)災(zāi)害防治等支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出4058.68萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1708.30萬(wàn)元,占比42.09%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼;日常公用經(jīng)費(fèi)2350.38萬(wàn)元,占比57.91%,主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18萬(wàn)元,支出決算數(shù)為21.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的119.39%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.04萬(wàn)元,超出預(yù)算5.04萬(wàn)元;原因是本單位屬于無(wú)公務(wù)用車(chē)單位,實(shí)際在使用公務(wù)用車(chē)1臺(tái);公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的91.39%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年減少20.97萬(wàn)元,下降56.04%。其中:公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少20.97萬(wàn)元,下降56.04%。本年決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
說(shuō)明:
1、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù),只包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中“三公”經(jīng)費(fèi)的支出情況,不含其他資金中“三公”經(jīng)費(fèi)的支出數(shù)據(jù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算16.45萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
1、公務(wù)接待費(fèi)支出16.45萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣自然資源局2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組458批次、3577人次(包括陪同人員)。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少20.97萬(wàn)元,下降56.04%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收入10495.97萬(wàn)元,比上年140萬(wàn)元增加10355.97萬(wàn)元,增加7397.12%,支出10495.97萬(wàn)元,比上年140萬(wàn)元增加10355.97萬(wàn)元,增加7397.12%,為年中追加財(cái)政撥款用于土地開(kāi)發(fā)支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出、生態(tài)恢復(fù)等支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)整體支出(局機(jī)關(guān)本級(jí))績(jī)效開(kāi)展了自評(píng),涉及資金7252.83萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%?(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示,我局2019年度績(jī)效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2019年,我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神,緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署,有效發(fā)揮財(cái)政職能作用,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì),市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難,順利完成了市十五屆人大一次會(huì)議確定的2019年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2350.38萬(wàn)元,比2018年增加1571.81萬(wàn)元,增加66.87%。增加的主要原因:一是原岳陽(yáng)縣規(guī)劃局合并到我單位;二是新增岳陽(yáng)縣規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心等3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)和2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所;三是二級(jí)機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所辦公用房等基礎(chǔ)建設(shè)開(kāi)支較大幅度增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2019年度,政府采購(gòu)支出總額489.98萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出481.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額為8.10萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總金額的1.65%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2019年12月31日,岳陽(yáng)縣自然資源局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛,系二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心從縣人大調(diào)轉(zhuǎn)公務(wù)用車(chē)1臺(tái)未計(jì)入本單位固定資產(chǎn),全部為一般公務(wù)用車(chē);單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)一般性支出情況
本部門(mén)2019年一般性支出決算共計(jì)2350.38萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)58.86萬(wàn)元、印刷費(fèi)11.70萬(wàn)元、水費(fèi)0.95萬(wàn)元、電費(fèi)7.77萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.21萬(wàn)元、差旅費(fèi)21.84萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3.99萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.13萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)16.45萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8.52萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)123.35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)79.58萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.70萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用13.24萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1987.09萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。主要是岳陽(yáng)縣自然資源局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括岳陽(yáng)縣自然資源局本級(jí)、直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)7個(gè)(實(shí)際為9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)):岳陽(yáng)縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(含岳陽(yáng)縣礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理辦公室)、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心(含測(cè)繪隊(duì))、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源交易中心、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心;16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所,下同)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
三、一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
四、一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
五、一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于信息化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及維護(hù)等信息化建設(shè)方面的支出。
六、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入岳陽(yáng)縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指岳陽(yáng)市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,是政府行政開(kāi)支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
岳陽(yáng)縣自然資源局
2020年5月6日