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岳陽縣部門整體支出績效評價自評報告
來源:岳陽縣自然資源局   2019-07-05 11:30
瀏覽量:1 | | | |

岳陽縣2018年度部門整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱     岳陽縣國土資源局

預(yù)算編碼               244001

評價方式:部門(單位)績效自評

填報人:

聯(lián)系電話:

報告日期:2019 年 5 月 22日

岳陽縣財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

許石甫

聯(lián)絡(luò)電話

13548920220

人員編制

22

實(shí)有人數(shù)

62

職能職責(zé)概述

承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任;負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理;承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任;承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任;承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理;依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理;承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任;承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任;負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要工作內(nèi)容

目標(biāo)1:全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。

目標(biāo)2:社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3:爭取全縣土地出讓收入達(dá)到1.5億元,完成建設(shè)用地報批1500畝,土地開發(fā)整理面積達(dá)到15000畝,全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績

1、單位全年平穩(wěn)運(yùn)行,資金使用安全,收支平衡。

2、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心工作運(yùn)行正常,檔案電子信息化基本完善。

3、數(shù)字城市全面啟動。

4、完成“十三五”土地整治規(guī)劃修編。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

4413.40

229.98

3068.69

140.00

595.00

379.73

1、局機(jī)關(guān)

4413.40

229.98

3068.69

140.00

595.00

379.73

2、二級機(jī)構(gòu)

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

4413.40

2489.30

1383.08

1106.22

1924.10

1、局機(jī)關(guān)

4413.40

2489.30

1383.08

1106.22

1924.10

2、二級機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

12.62

12.62

0.00

1、局機(jī)關(guān)

12.62

12.62

0.00

2、二級機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

844.08

844.08

1、局機(jī)關(guān)

844.08

844.08

2、二級機(jī)構(gòu)

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。

目標(biāo)2:社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3:爭取全縣土地出讓收入達(dá)到1.5億元,完成建設(shè)用地報批1500畝,土地開發(fā)整理面積達(dá)到15000畝,全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。      。

目標(biāo)1:全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。

目標(biāo)2:社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3:全縣土地出讓收入達(dá)到10.13億元,完成建設(shè)用地報批1693畝,土地開發(fā)整理面積達(dá)到24000畝,全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實(shí)績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容)

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

60%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

土地出讓率

達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

違法案件查處結(jié)案率

90%以上

90%以上

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率

≤0

≤0

土地出讓收入

1.5億元

10.13億元

完成建設(shè)用地報批

1500畝

1693畝

土地開發(fā)整理面積

15000畝

24000畝

時效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率

95%以上,結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

95%以上,結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

土地開發(fā)整理項(xiàng)目

年底前完成90%以上

年底前完成92%以上

成本指標(biāo)

財政支出績效目標(biāo)

4500萬元

4413.40萬元

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會效益

保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源,保持全縣土地利用的良性循環(huán),確保全縣耕地、建設(shè)用地的動態(tài)平衡。

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長,礦產(chǎn)資源交易市場規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

耕地得到嚴(yán)格保護(hù),通過土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善,通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理,消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患,同時使受災(zāi)區(qū)及時得到了有效治理,保證了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

95%以上

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

付鸞生

局長

國土局

劉百川

副局長

國土局

吳杰

副局長

國土局

許石甫

股長

財計股

評價組組長(簽字):

同意以上自評意見。

年    月    日

部門(單位)意見:

同意以上自評意見。

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

年    月    日

填報人(簽名):許石甫                          聯(lián)系電話:13548920220

五、評價報告綜述(文字部分)

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

(二)專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

三、部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

(一)專項(xiàng)組織情況分析

(二)專項(xiàng)管理情況分析

四、部門(單位)整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議