岳陽縣交通運(yùn)輸局2022年度匯總預(yù)算公開
目錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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(四)政府采購情況
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表((按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè),實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
6.實(shí)施公路路政管理,保護(hù)公路產(chǎn)權(quán),協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。
7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè),負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)全縣國防交通戰(zhàn)備工作。
9.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理,指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。
11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),縣交通運(yùn)輸局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)股、基本建設(shè)股、運(yùn)輸管理股、企業(yè)管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置,人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括岳陽縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、岳陽縣道路運(yùn)輸管理所、岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站、岳陽縣港口航務(wù)管理所、岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣超限治理站、岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。
三、單位收支總體情況
(一) 收入預(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)3741.34萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款3741.34萬元(經(jīng)費(fèi)撥款3291.34萬元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款450萬元)。收入比上年增加了145.69萬元,增加的主要原因是:一、人員工資、績效的增長;二、項(xiàng)目業(yè)務(wù)活動(dòng)的擴(kuò)展。
(二)支出預(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)3741.34萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出275.47萬元,衛(wèi)生健康支出137.73萬元,交通運(yùn)輸支出3133.69萬元,住房保障支出194.45萬元。其中基本支出比上年增加了136.19萬元;項(xiàng)目支出增加了9.5萬元;局С鲈黾拥脑虻闹饕侨藛T工資、績效的增長;項(xiàng)目支出增加的主要原因:一是將以前年度的會(huì)議費(fèi)納入項(xiàng)目開支;二是項(xiàng)目業(yè)務(wù)活動(dòng)的擴(kuò)展。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3741.34萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出275.47萬元,占7.36%;衛(wèi)生健康支出137.73萬元,占3.68%;交通運(yùn)輸支出3133.69萬元,占83.76%;住房保障支出194.45萬元,占5.20%。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為3023.44萬元,是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出2874.94萬元、一般商品和服務(wù)支出148.5萬元。
。ǘ╉(xiàng)目支出
2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算為717.9萬元,是指部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括會(huì)議費(fèi)4.5萬元,主要用于日常會(huì)議開展方面,民橋民渡、渡口視頻租賃、春運(yùn)、交通戰(zhàn)備物資治44.4萬元,主要用于物資運(yùn)輸方面;交通運(yùn)輸10萬元,主要用于交通方面;道路運(yùn)輸管理110萬元,主要用于道路方面;公務(wù)船運(yùn)行維護(hù)224萬元,主要用于船只運(yùn)行管理方面;客運(yùn)市場整治27萬元,主要用于客運(yùn)市場整治方面;公路巡查和執(zhí)法98萬元,主要用于項(xiàng)目管理方面,超載超限治理200萬元,主要用于按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出等其他方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款148.5萬元,比上年減少28.9萬元,降低了16.29%,主要原因是:事業(yè)單位公車改革取消了公務(wù)用車,減少了公務(wù)用車開支。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.35萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)12.35萬元,因公出國(境)費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元),比上年減少了0.4萬元,降低了3.14%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元,擬召開20會(huì)議,人數(shù)240人,內(nèi)容為疫情防控3次、超限超載治理2次、交通安全4次、河道清淤2次;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.25萬元,擬開展10培訓(xùn),人數(shù)259人,內(nèi)容為航運(yùn)知識(shí)、交通路政執(zhí)法、道路安全管理相關(guān)知識(shí);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3741.34萬元,主要用于基本支出和項(xiàng)目支出,其中基本支出3023.44萬元,項(xiàng)目支出717.9萬元。整體支出績效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算公開.doc
2022年交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算公開.xlsx
2022年交通運(yùn)輸局預(yù)算公開(匯總).xlsx