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2022年岳陽縣農村公路養(yǎng)護中心預算
來源:岳陽縣交通運輸局   2021-11-19
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  2022年岳陽縣農村公路養(yǎng)護中心預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、  部門基本概況

  (一)  職能職責

 。ǘ  機構設置

  二、  部門預算單位構成

  三、  部門收支總體情況

 。ㄒ唬  收入預算

  (二)  支出預算

  四、  一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬  基本支出

 。ǘ  項目支出

  五、  政府性基金預算支出

  六、  其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬  機關運行經費

 。ǘ  “三公”經費預算

 。ㄈ  一般性支出情況

  (四)  政府采購情況

 。ㄎ澹  國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

 。  預算績效情況說明

  七、  名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關農村公路管關的法律法規(guī),具體負責全縣農村公路養(yǎng)護工作的管理。

  2、制訂年度養(yǎng)護計劃并按計劃執(zhí)行。

  3、加強農村公路養(yǎng)護巡檢,制訂養(yǎng)護目標責任,建立健全養(yǎng)護管理規(guī)章制度,完善管關體系。

  4、加強養(yǎng)護資金管理,實行?顚S,安全合理使用養(yǎng)護資金,確保農村公路養(yǎng)護工作正常有序開展。

  5、強化公路保護意識,加強路況巡查和安全管理,及時搶修損壞嚴重的管養(yǎng)路段,保障公路暢通。

  6、完成縣局交辦的其他工作任務。

  (二)機構設置

  岳陽縣農村公路養(yǎng)護中心設下列內設機構:辦公室、財務股、工程股、養(yǎng)護股、工會。

  二、部門預算單位構成

  本部門沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算329.35萬元,其中,一般公共預算撥款329.35萬元(經費撥款329.35萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加10.35萬元,主要原因是政策性增資導致人員經費增加。

  (二)支出預算:2022年本部門支出預算329.35萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出30.43萬元,衛(wèi)生健康支出15.21萬元,交通運輸支出262.23,住房保障支出21.48萬元。支出較去年減少98.62萬元,其中基本支出增加10.35萬元。

  其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資,人員經費增加幅度較大。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算329.35萬元,其中,社會保障和就業(yè)30.43萬元,占9.24%;衛(wèi)生健康支出15.21萬元,占4.62%;交通運輸支出262.23,占79.62%;住房保障支出21.48萬元,占6.52%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數329.35萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出313.15萬元、一般商品和服務支出16.20萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算0萬元,項目支出較上年預算持平。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款16.20萬元,比上年減少0.6萬元,降低3.57%。主要原因是:本預算年度財政降低了公用經費保障標準。

 。ǘ叭苯涃M預算:本年度“三公”經費預算數1.35萬元,其中,公務接待費1.35萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0萬元)。與上年持平。

  (三)一般性支出情況:

  2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數0人,內容無;培訓費預算0.95萬元,擬開展1次培訓,人數90人,內容為全縣公路養(yǎng)護知識培訓班和干部職工參加上級主管部門召開的業(yè)務知識培訓班開支;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

  (四)政府采購情況:

  2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算 0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為329.35萬元,其中,基本支出329.35萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  2022年岳陽縣農村公路養(yǎng)護中心預算.xlsx