2022年岳陽縣農村公路養(yǎng)護中心預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
(一) 職能職責
。ǘ 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
。ㄒ唬 收入預算
(二) 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬 基本支出
。ǘ 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬 機關運行經費
。ǘ “三公”經費預算
。ㄈ 一般性支出情況
(四) 政府采購情況
。ㄎ澹 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
。 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關農村公路管關的法律法規(guī),具體負責全縣農村公路養(yǎng)護工作的管理。
2、制訂年度養(yǎng)護計劃并按計劃執(zhí)行。
3、加強農村公路養(yǎng)護巡檢,制訂養(yǎng)護目標責任,建立健全養(yǎng)護管理規(guī)章制度,完善管關體系。
4、加強養(yǎng)護資金管理,實行?顚S,安全合理使用養(yǎng)護資金,確保農村公路養(yǎng)護工作正常有序開展。
5、強化公路保護意識,加強路況巡查和安全管理,及時搶修損壞嚴重的管養(yǎng)路段,保障公路暢通。
6、完成縣局交辦的其他工作任務。
(二)機構設置
岳陽縣農村公路養(yǎng)護中心設下列內設機構:辦公室、財務股、工程股、養(yǎng)護股、工會。
二、部門預算單位構成
本部門沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算329.35萬元,其中,一般公共預算撥款329.35萬元(經費撥款329.35萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加10.35萬元,主要原因是政策性增資導致人員經費增加。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算329.35萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出30.43萬元,衛(wèi)生健康支出15.21萬元,交通運輸支出262.23,住房保障支出21.48萬元。支出較去年減少98.62萬元,其中基本支出增加10.35萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資,人員經費增加幅度較大。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算329.35萬元,其中,社會保障和就業(yè)30.43萬元,占9.24%;衛(wèi)生健康支出15.21萬元,占4.62%;交通運輸支出262.23,占79.62%;住房保障支出21.48萬元,占6.52%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數329.35萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出313.15萬元、一般商品和服務支出16.20萬元。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算0萬元,項目支出較上年預算持平。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款16.20萬元,比上年減少0.6萬元,降低3.57%。主要原因是:本預算年度財政降低了公用經費保障標準。
。ǘ叭苯涃M預算:本年度“三公”經費預算數1.35萬元,其中,公務接待費1.35萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0萬元)。與上年持平。
(三)一般性支出情況:
2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數0人,內容無;培訓費預算0.95萬元,擬開展1次培訓,人數90人,內容為全縣公路養(yǎng)護知識培訓班和干部職工參加上級主管部門召開的業(yè)務知識培訓班開支;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:
2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算 0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為329.35萬元,其中,基本支出329.35萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表