岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2022年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
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(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
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。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表((按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出公開表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣和上級交通主管 部門有關(guān)交通運輸行政執(zhí)法(含公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗和監(jiān)督管理等)的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章;參與擬訂全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案;參與編制全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法規(guī)劃;擬定全縣交通秀輸綜合行政執(zhí)法工作計劃,并組織實施。
2、依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦予的公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗和監(jiān)督管理等交通運輸領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與行政強制處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制 權(quán)等行政執(zhí)法職能。
3、負責全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào);依法制定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序、標準、規(guī)定并組織實施;負責全縣重大復(fù)雜交通運輸違法案件、跨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸違法案件;承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信 訪舉報、服務(wù)投訴及違章抄告等事項的受理、處理等工作。
4、負責依法對交通運輸市場主體及從業(yè)人員的經(jīng)營行為實施監(jiān)督檢查,糾正違章違規(guī)經(jīng)營行為,治理貨運車輛 超限運輸,聯(lián)合整治非法營運,維護交通運輸市場秩序。
5、組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。
6、參與交通運輸行業(yè)誠信體系建設(shè),做好道路運輸、城市客運行業(yè)質(zhì)量信譽考核工作。
7、參與全縣節(jié)假曰運輸、重大物資運輸、搶險救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運輸保障工作;配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運輸工作
8、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責,交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊設(shè)以下4個股室和中隊:綜合室、執(zhí)法協(xié)調(diào)股、運政執(zhí)法中隊、路政執(zhí)法中隊。本單位紀檢、組織人事和黨建由縣交通運輸局統(tǒng)籌管理,F(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制15名,設(shè)大隊長1名,副大隊長3名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)262.33萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款262.33萬元(經(jīng)費撥款192.33,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款70萬元),比上年增加了25.47萬元,增長的原因主要是人員經(jīng)費的增長。
(二)支出預(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)262.33萬元,其中社會保障和就業(yè)支出14.97萬元,衛(wèi)生健康支出7.47萬元,交通運輸支出229.32萬元,住房保障支出10.57萬元。支出較上年增加了25.47萬元,其中基本支出增加25.47萬元;局С鲈鲩L的原因主要是人員經(jīng)費的增長。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算262.33萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出14.97萬元,占5.71%;衛(wèi)生健康支出7.47萬元,占2.85%;交通運輸支出229.32萬元,占87.41%;住房保障支出10.57萬元,占4.03%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為164.33萬元,是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,其中:工資福利支出156.23萬元、一般商品和服務(wù)支出8.1萬元。
。ǘ╉椖恐С
2022年本部門項目支出預(yù)算為98萬元,是指部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中公路運輸管理支出98萬元,主要用于公路巡查和執(zhí)法項目中的支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款8.10萬元,比上年增加了0.54萬元,增長了7.14%,主要原因是:人員調(diào)入增加了公用經(jīng)費開支。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.60萬元,其中,公務(wù)接待費0.60萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務(wù)用車購置及運行費0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費0 萬元,公務(wù)用車運行費0 萬元),與上年持平。
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2022年本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓費預(yù)算0.47萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)8人,內(nèi)容為公路路政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
。╊A(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為262.33萬元,主要用于基本支出和項目支出。,其中基本支出164.33萬元,項目支出98萬元。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表