岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2022年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
(四)政府采購情況
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表((按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作的法律法規(guī)和方針政策。
2、承擔(dān)全縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督方面的事務(wù)性工作。
3、承擔(dān)全縣交通工程項(xiàng)目施工、監(jiān)理、檢測等從業(yè)人員的信用評(píng)價(jià)初審方面的事務(wù)性工作,協(xié)助上級(jí)行業(yè)部門進(jìn)行交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督相關(guān)方面的事務(wù)性工作。
4、負(fù)責(zé)受理工程質(zhì)量的舉報(bào)、投訴,承擔(dān)依法對(duì)交通工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的事務(wù)性工作;承擔(dān)受監(jiān)交通工程項(xiàng)目交竣工質(zhì)量檢測相關(guān)事務(wù)性工作。
5、參與調(diào)查違反交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督規(guī)定行為的事務(wù)性工作。
6、完成上級(jí)主管部門交辦的其他事務(wù)性工作。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站屬正股級(jí)事業(yè)單位,無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制10名,其中站長1名,副站長1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)106.23萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款106.23萬元(經(jīng)費(fèi)撥款106.23萬元)。收入比上年減少了10.72萬元。減少原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費(fèi)開支。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)106.23萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出9.68萬元,衛(wèi)生健康支出4.84萬元,交通運(yùn)輸支出84.88萬元,住房保障支出6.83萬元。支出較上年減少了10.72萬元,其中基本支出減少10.72萬元;局С鰷p少的原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費(fèi)開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算106.23萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出9.68萬元,占9.11%;衛(wèi)生健康支出4.84萬元,占4.56%;交通運(yùn)輸支出84.88萬元,占79.90%;住房保障支出6.83萬元,占6.43%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為106.23萬元,是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出100.83萬元、一般商品和服務(wù)支出5.4萬元。
。ǘ╉(xiàng)目支出
2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.4萬元,比上年減少1.08萬元,降低了16.67%,主要原因是:人員調(diào)出減少了經(jīng)費(fèi)開支。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.45萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元,因公出國(境)費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元),與上年持平。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.32萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)20人,內(nèi)容為交通工程質(zhì)量和安全相關(guān)業(yè)務(wù);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為106.23萬元,其中基本支出106.23萬元,項(xiàng)目支出0萬元。整體支出績效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表