2021年度岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心概況
一、 部門職責(zé)
。ㄒ唬┰狸(yáng)縣住房保障服務(wù)中心是岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位。我中心負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策,負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房保障和住房制度改革、國(guó)有企業(yè)住房制度改革等業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等業(yè)務(wù)受理和報(bào)批;起草和報(bào)批全縣保障性住房分配方案;負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目的實(shí)施;籌集全縣保障性住房建設(shè)資金、保障性住房貨幣補(bǔ)貼資金;負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實(shí)物配租工作;負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對(duì)象的登記和調(diào)查核實(shí)等工作;負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計(jì)工作; 完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)股、工程項(xiàng)目股、住房服務(wù)股四個(gè)股室。辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù),負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、信訪、接待、維穩(wěn)、安全、文稿等工作;財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作,負(fù)責(zé)保障性住房財(cái)務(wù)工作,負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作;工程項(xiàng)目股負(fù)責(zé)起草和報(bào)批全縣保障性住房分配方案,負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目實(shí)施;住房服務(wù)股負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實(shí)物配租工作,負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對(duì)象的登記和調(diào)查核實(shí)等工作,負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計(jì)工作。
。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心本級(jí),本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門決算。
第二部分 部門決算表
。ㄒ姼奖恚
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)4479.65萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3440.36萬(wàn)元),與上年相比,減少1894.35萬(wàn)元,減少29.72%,主要是因?yàn)閳?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。
2021年度支出總計(jì)4479.65萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金285.19萬(wàn)元),與上年相比,減少1894.35萬(wàn)元,減少29.72%,主要是因?yàn)樯夏瓴糠猪?xiàng)目按施工進(jìn)度付款,大量資金均集中在第二年由年初結(jié)余資金支付。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1039.29萬(wàn)元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:財(cái)政撥款收入970.31萬(wàn)元,占93.36%;其他收入68.98萬(wàn)元,占6.64%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)4194.46萬(wàn)元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:基本支出781.01萬(wàn)元,占18.62%;項(xiàng)目支出3413.45萬(wàn)元,占81.38%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)970.31萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少836.84萬(wàn)元,減少46.31%,主要是因?yàn)閳?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4087.35萬(wàn)元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加1200.72萬(wàn)元,增加41.60%,主要是因?yàn)楸U闲园簿庸こ贪词┕みM(jìn)度付款,大量資金均集中在第二年由年初結(jié)余資金支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4087.35萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.45%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1200.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.6%,主要是因?yàn)楸U闲园簿庸こ膛飸魠^(qū)改造支出增加。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4087.35萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出200.77萬(wàn)元,占4.91%;住房保障(類)支出3886.58萬(wàn)元,占95.09%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為850.21萬(wàn)元,支出決算數(shù)為4087.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的480.75%,其中:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):年初數(shù)為200萬(wàn)元,支出決算數(shù)為200.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.39%。主要用于基本支出中人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
、俪青l(xiāng)社區(qū)支出(類)—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)—行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為193萬(wàn)元,支出決算數(shù)為193萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,主要用于基本支出中人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
、诔青l(xiāng)社區(qū)支出(類)—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)—住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管(項(xiàng))
年初預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算數(shù)4.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算70.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)持平,主要原因是縮減房地產(chǎn)服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
、鄢青l(xiāng)社區(qū)支出(類)—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為2.81萬(wàn)元。主要是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款,此類經(jīng)費(fèi)主要用于基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)。
2、住房保障支出(類):年初預(yù)算數(shù)為650.21萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3886.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的597.74%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)椴糠蓓?xiàng)目屬跨年度完工,部分資金的支付集中在在第二年進(jìn)行支付,主要用于棚戶區(qū)改造建設(shè)支出。
①住房保障支出(類)—保障性安居工程支出(款)-棚戶區(qū)改造(項(xiàng))
年初預(yù)算為650.21萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3886.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的597.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)榭缒甓裙こ蹋词┕みM(jìn)度支付工程款。該項(xiàng)主要用于棚改項(xiàng)目。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出673.91萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)127.23萬(wàn)元,占基本支出的18.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助.
公用經(jīng)費(fèi)546.68萬(wàn)元,占基本支出的81.12%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.1萬(wàn)元,支出決算為1.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.64%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國(guó)出境,與上年相比無(wú)變化,主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.1萬(wàn)元,支出決算為1.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減開支,與上年相比增加1.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)的主要原因是項(xiàng)目檢查需要。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車,與上年相比無(wú)變化,主要原因是今年及去年均未購(gòu)置公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.03萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.03萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組11個(gè)、來(lái)賓106人次,主要是國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出546.68萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少176.31萬(wàn)元,降低24.39%。主要原因是:一是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”有關(guān)要求,壓減一般性支出。二是部分委托業(yè)務(wù)費(fèi)屬跨年度業(yè)務(wù),其支付在第二年的1-2月份支付。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元;開支培訓(xùn)費(fèi)3.68萬(wàn)元,人數(shù)115人,內(nèi)容為專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)和棚戶區(qū)改造新系統(tǒng)上線培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額3413.45萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3413.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3413.45萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金3413.45萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出180萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)重視,我單位先后多次召開黨委會(huì)、中心專題研究預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作,明確預(yù)算績(jī)效管理工作職能小組和職責(zé)分工,確定預(yù)算績(jī)效管理工作聯(lián)絡(luò)員,并將其作為部門日常性重要工作來(lái)抓。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法和一系列文件精神,結(jié)合我中心實(shí)際,細(xì)化考核指標(biāo),完善考核標(biāo)準(zhǔn),修改制定了《岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)考核辦法及實(shí)施細(xì)則》進(jìn)一步明確了績(jī)效考核工作目標(biāo),明確了評(píng)價(jià)管理考核責(zé)任,使我中心的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。
。2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為180萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改造項(xiàng)目主要是棚戶區(qū)拆遷戶數(shù)為90戶,拆遷戶數(shù)按每戶2萬(wàn)撥付到位,施工期限2021.1-2021.11,按工程進(jìn)度,截止2021年12月,按合同約定進(jìn)度100%應(yīng)撥款180萬(wàn)元,實(shí)際到位180萬(wàn),資金到位率為100%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是各部門銜接有待加強(qiáng);二是項(xiàng)目工程檔案管理需要加強(qiáng),部分資料不齊全,績(jī)效評(píng)價(jià)人員收集資料較困難。
下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)各部門責(zé)任。為了該工程項(xiàng)目順利實(shí)施,岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,做到職責(zé)明確、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、齊抓共管,確保組織到位,促使項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照立項(xiàng)要求實(shí)施;二是遵守財(cái)政項(xiàng)目相關(guān)管理制度,做好前期工作。岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心遵循財(cái)政項(xiàng)目相關(guān)管理制度,充分做好項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、申請(qǐng)等前期準(zhǔn)備工作,保障項(xiàng)目有序開展,且后續(xù)項(xiàng)目資料保管及時(shí)、完整。
。3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)”榮家灣鎮(zhèn)天鵝片區(qū)棚改”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分,等級(jí)為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分 附件