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岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局2018年度縣直部門決算公開
來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局   2019-08-23 10:21
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第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、部門職責

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)建設法規(guī)、政策,研究擬訂局屬相關(guān)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施,負責行業(yè)的監(jiān)督管理;組織擬訂與報批相關(guān)的行政規(guī)章和規(guī)范性文件;貫徹執(zhí)行推進新型城市化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設、城市管理、住房保障、工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計業(yè)等行業(yè)的法律法規(guī)和政策。

2、組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建設市場和園林綠化等方面的行政執(zhí)法;對全縣建設監(jiān)理進行監(jiān)督管理;指導、監(jiān)督城市建設、風景園林(雕塑)、建筑抗震設防(加固)建設;負責指導、協(xié)調(diào)城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環(huán)境綜合整治、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城建監(jiān)察等工作;負責“12319”城市管理熱線管理和服務;指導、管理城建檔案和市政工程建設工作;負責住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)招商引資。

3、負責對全縣房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導,加強對經(jīng)濟適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導、監(jiān)督和協(xié)調(diào);負責組織保障性住房年度計劃的擬訂和監(jiān)督實施。

4、參與縣本級城建資金年度計劃的編制、管理和調(diào)控;指導和監(jiān)督直屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理;參與城建工程項目概(預)算的審查,負責工程項目竣工結(jié)算的初審;協(xié)調(diào)實施城市綜合開發(fā)和舊城改造工作。

5、負責全縣建筑活動的監(jiān)督管理;負責對全縣建設工程招標投標工作進行監(jiān)督管理;負責建設工程竣工驗收備案管理和城市建設檔案管理;負責建筑企業(yè)勞動保險基金的征收、調(diào)劑、撥付和統(tǒng)籌管理。

6、負責貫徹實施住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范標準;監(jiān)督指導各類工程建設造價、標準定額的實施;監(jiān)督管理全縣建設工程發(fā)包、承包計價活動和造價咨詢市場;會同有關(guān)部門調(diào)查處理涉及本系統(tǒng)、本行業(yè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責任事故。

7、負責全縣住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)的資質(zhì)審核和管理;負責專業(yè)技術(shù)職稱評審和執(zhí)業(yè)資格管理。

8、負責全縣建設工程勘察設計咨詢市場管理;參與大(中)型建設項目的可行性論證和選址定點;負責建設項目初步設計審批;協(xié)調(diào)解決工程建設中的矛盾和問題。

9、負責防震加固并參與竣工驗收;負責全縣建筑工程和市政公用設施工程的抗震設防監(jiān)督管理。

10、負責組織住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策、標準的貫徹執(zhí)行;負責建設新科技、新項目、新材料的推廣和應用。

11、承擔推進全縣城鎮(zhèn)減排建設工作,負責全縣污水處理設施和重大減排項目建設;負責城區(qū)綠化休閑廣場工程建設和維護管理。

12、承擔全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理工作;參與全縣建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評審;指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場建設,負責全縣小城鎮(zhèn)建設協(xié)調(diào)工作。

13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看,岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算包括:局本級決算、局屬事業(yè)單位決算。

納入岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1、岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生管理所

2、岳陽縣建筑工程質(zhì)量站

3、岳陽縣城管大隊

4、岳陽縣園林辦

5、岳陽縣建筑工程管理站

6、岳陽縣禁炮渣土管理辦公室。

第二部分:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局2018年度部門決算表(公開表格附后)

第三部分:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年收、支總計6849.19萬元,與2017年相比,收、支總計減少1607萬元,下降19.01%。減少主要原因一是原岳陽縣規(guī)劃局2017年部門決算仍匯總在本系統(tǒng),2018年該單位部門決算才獨立分開核算;二是所屬二級預算單位岳陽縣環(huán)衛(wèi)所的其他預算收入減少,主要是減少了垃圾站的建設,此項建設2017年全縣垃圾站建設全面鋪開,而2018年則相對減少。

二、收入決算情況說明

2018年收入6,849.19萬元,財政撥款收入6379.9萬元,占本年總收入93.15%。比上年增加317.6萬元,增長5.24%。其他收入469.29萬元,占本年總收入6.85%。比上年減少1180.8萬元,下降71.56%。

三、支出決算情況說明

2018年支出合計6,849.19萬元,其中:基本支出4,216.02萬元,占本年總支出61.56%。項目支出2633.17萬元,占本年總支出38.44%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計6379.9萬元,比2017年相比,財政撥款收、支總計各增加149.01萬元,增長2.39%。增長的原因主要是增加了一個二級機構(gòu)即城區(qū)禁炮及渣土管理大隊以及年中追加安排人員支出基本支出預算;部分項目支出年初未申請財政撥款預算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出6379.9萬元,占本年支出合計的93.15%。與2017年度相比,財政撥款支出增加318萬元,增長5.25%。主要原因一是增加一個二級機構(gòu)即城區(qū)渣土禁炮管理大隊,年中追加安排人員支出基本支出預算;二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。

(二)一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出6379.9萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出204.07萬元,占3.2%。節(jié)能環(huán)保(類)支出1460萬元,占22.88%。城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出4181.33萬元,占65.54%。住房保障(類)支出534.5萬元,占8.38%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為3214.86萬元,支出決算為6,379.9萬元,完成年初預算的198.45%。支出決算大于年初預算的主要原因一是年中追加安排人員支出基本支預算;二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算,而是根據(jù)工作需要,年加追加安排部分財政撥款項目支出的預算。其中:

1、社會保障和就業(yè)(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項)。預算數(shù)為0,決算數(shù)為204.07萬元。決算大于預算數(shù)的原因是該項目支出年初未申請財政撥款預算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財政撥款項目支出預算204.07萬元,主要用于環(huán)衛(wèi)所4050人員的公益性崗位補貼200萬,另死亡職工撫恤金4.07萬元。

2、節(jié)能環(huán)保類(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)。年初預算數(shù)為0,決算數(shù)為1460萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因該項目支出年初未申請財政撥款預算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財政撥款項目支出預算1460萬元用于治理洞庭沿湖治理。

3、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項)。年初預算數(shù)為0,決算數(shù)為534.5萬元。決算大于預算的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財政撥款項目支出預算534.5萬元,主要用于農(nóng)村“四類對象”的危房改造補貼。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為790萬,支出決算為800.16萬元,完成年初預算的101%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0,決算數(shù)為71.38萬元。決算大于預算主要原因是年初未納入財政預算,年中追加安排部分財政撥款預算,主要用于城市建設管理支出。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項)。年初預算為665.05萬,支出決算數(shù)為892.75萬元,完成年初預算的134%。決算大于預算的主要原因是2018年成立二級預算單位岳陽縣城區(qū)禁炮與渣土管理辦公室在年初預算時未納入預算,所以年中財政追加安排部分財政撥款預算用于該單位的運行維護經(jīng)費。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管(項)。年初預算為71.1萬,支出決算數(shù)為131.63萬元,完成年初預算的185%。決算大于預算的主要原因是年中安排建筑行業(yè)綜合管理所發(fā)生的費用等經(jīng)費財政撥支出預算。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)工程建設管理(項)。年初預算為0萬,支出決算數(shù)為212.38萬元。決算大于預算的主要原因是年初未納入預算,年中安排建筑行業(yè)綜合管理所發(fā)生的費用等經(jīng)費財政撥支出預算。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)國家重點風景區(qū)規(guī)劃與保護(項)。年初預算為0萬,支出決算數(shù)為132.99萬元。決算大于預算的主要原因是年初未納入預算,年中安排此項資金用于城市園林綠化風景建設的財政建設支出預算。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項)。年初預算為0萬,支出決算數(shù)為298萬元。決算大于預算的主要原因是年初未納入預算,年中追加安排此項資金用于城市住宅建設管理經(jīng)費的財政預算撥款支出。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)。年初預算為10.56萬元,支出決算數(shù)為10.56萬元,完成年初預算的100%。決算與預算持平。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理(項)。年初預算為0.31萬,支出決算數(shù)為0.31萬元,完成年初預算的100%,決算與預算持平。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項)。年初預算為102萬,支出決算數(shù)為102萬元,完成年初預算的100%,決算與預算持平。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項)。年初預算為55.71萬,支出決算數(shù)為55.71萬元,完成年初預算的100%,決算與預算持平。

15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)。年初預算為1224.08萬,支出決算數(shù)為1177.41萬元,完成年初預算的96%。決算數(shù)小于預算數(shù)是因為減少了預決算的編審、稅政法等工作費用。

16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設市場管理與監(jiān)督(款)建設市場管理與監(jiān)督(項)。年初預算為12.15萬元,支出決算數(shù)為12.15萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平,該費用主要用于建設市場行業(yè)的監(jiān)管工作。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。年初預算為283.91萬,支出決算數(shù)為283.91萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。該費用主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施的維護管理工作。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出3,746.73萬元,其中:人員經(jīng)費2,408.59萬元,占比64.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;日常公用經(jīng)費1,338.14萬元,占比35.71%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專業(yè)材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為37.8萬元,支出決算數(shù)為36.09萬元,完成預算的95.47%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為31.53萬元,完成預算的83.41%(本部門執(zhí)法執(zhí)勤車現(xiàn)保有量為10臺,其中城管大隊7臺,園林辦3臺)。公務接待費支出決算為4.56萬元,完成預算的12.06%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委市委縣委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少23.41萬元,下降39.34%!叭苯(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算31.53萬元,占87.36%;公務接待費支出決算4.56萬元,12.64%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個,累計0人次。因公出國(境)費支出決算與2017年持平。

2、公務用車購置及運行費支出31.53萬元。其中:

公務用車購置費為0元,本部門其他公務用車現(xiàn)保有量為10臺(即城管大隊執(zhí)法執(zhí)勤車7臺、園林辦執(zhí)法執(zhí)勤車3臺),其他公務用車運行維護經(jīng)費為31.53萬元。運行維護經(jīng)費主要是城管大隊與園林綠化的執(zhí)法執(zhí)勤車。2018年公務用車運行維護費包括是燃料費、維修費、保險費、司機的安全獎勵費等共31.53萬,比2017年減少15.97萬元,下降33.62%。減少的原因主要是貫徹落實中央和國家機關(guān)公務用車制度改革精神,加強了其他公務用車的管理,嚴格控制了公務用車維護經(jīng)費。

3、公務接待費支出4.56萬元。主要用于局機關(guān)及所屬6個預算單位與上級相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局2018年共接待國內(nèi)來訪團組92批次、4580人次(包括陪同人員)。

公務接待費支出決算比2017年減少7.44萬元,下降62%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務接待行為。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關(guān)于2018年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求,我局對部門整體支出績效開展了自評,涉及資金6849.19萬元,自評覆蓋率達到100%。績效自評結(jié)果顯示,我局2018年度績效目標完成較好,在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年,我局深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署,有效發(fā)揮財政職能作用,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作。面對經(jīng)濟下行壓力加大的嚴峻形勢,市委、市政府團結(jié)帶領(lǐng)全市人民務實奮斗、攻堅克難,順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預算收支目標任務。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度,機關(guān)運行經(jīng)費支出1207.99萬元,比2017年減少202.67萬元,降低14.37%。主要原因是減少一個預算單位:即減少岳陽縣規(guī)劃局,機關(guān)運行支出相應減少。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,政府采購支出總額13.2萬元,其中:政府采購貨物支出13.2萬元、政府采購工程支出0元、政府采購貨物支出0元。授予中小企業(yè)的合同金額為13.2 萬元,占政府采購支出總金額的 100 %。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關(guān)及所屬預算單位無公務用車,其他公務用車則為二級預算單位即岳陽縣環(huán)衛(wèi)所、岳陽縣城管大隊以及岳陽縣風景園林辦執(zhí)法執(zhí)勤車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺套。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項):是指用于社會保障和就業(yè)支出方面的支出。包括完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標支出,這是主要用于公共衛(wèi)生保潔、公用設施維護、公共衛(wèi)生服務等事業(yè)單位4050人員的工資補貼支出。

三、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):反映治理其他污染防治的費用。主要是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局用來治理岳陽縣沿洞庭湖環(huán)境污染治理費

四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事條(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。主要是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局行政單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事條(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。如:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局開展城建綜合業(yè)務、基本建設報建、人員工資、財政管理工作的支出等。

六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事條(款)城管執(zhí)法(項):反映城市管理運行經(jīng)費。如:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局主要用于城市管理的運行經(jīng)費。

七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城市衛(wèi)生環(huán)境管理經(jīng)費。如:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局(局屬預算單位岳陽縣環(huán)衛(wèi)所)用于城市環(huán)境衛(wèi)生的的經(jīng)費運行情況。

八、住房保障支出(類)保障生安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項):反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。如岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局主要用于岳陽縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“四類對象”的危房改造補貼。

九、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費:納入岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指岳陽縣直部門用財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年8月20日

附件:1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

附件:岳陽縣住房和建鄉(xiāng)建設局:2018決算公開表.xls